Contract Notice Detail
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Base Total Price:
406,930.7 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-DAF-CM-2021-0044
Request Name:
COMPRA DE ARTÍCULOS DIVERSOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA CERTV.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTÍCULOS DIVERSOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA CERTV.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DR.TEJADA FLORENTINO NO.8, VILLA CONSUELO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/10/2021 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/11/2021 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/11/2021 09:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/11/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/11/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
339,404.35
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
156,527.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
121,179.10
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,121.74
DOP
----
View
2.3.7.2.03
5,545.41
DOP
----
View
2.3.9.5.01
14,036.10
DOP
----
View
2.3.9.9.04
17,593.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
908.60
DOP
----
View
2.3.1.1.01
2,950.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,324.60
DOP
----
View
2.3.7.2.05
1,120.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
13,098.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE ARTÍCULOS DIVERSOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA CERTV
339,404.35
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
00303
1
339,404.35
DOP
Vencido
CERTIFICADO DEFINITIVO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 0044.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/11/2021 10:54:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
01/11/2021 13:00:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
02/11/2021 16:52:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/11/2021 13:24:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/11/2021 13:54:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE FONDO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Other
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MINUTA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Terms and Conditions
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx
Other
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SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1091615
23/11/2021 11:26
339,404.34 Dominican Pesos
Final Report:
23/11/2021 11:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
E & C Multiservices, EIRL
339,404.34 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
406,930.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA FARDO 6/1
60
UD
665
39,900.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO FARDO 24/1
50
UD
460.2
23,010.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR FARDO 12/1
100
UD
675
67,500.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS PAQUETES 500/1
200
UD
107.38
21,476.00
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MULTIUSOS VERDE
24
UD
70.8
1,699.20
6
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLOS P/BAÑOS
30
UD
195.05
5,851.50
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GALÓN
70
GAL
135
9,450.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN BOLA AZUL PAQUETES 5/1
30
UD
118
3,540.00
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALÓN JABÓN DE CUABA
50
GAL
275
13,750.00
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN LÍQUIDO LAVAPLATOS GALÓN
25
GAL
379.96
9,499.00
11
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO GALÓN
60
GAL
160.01
9,600.60
12
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL GALÓN
20
GAL
295
5,900.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LBS.
10
UD
874.97
8,749.70
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
BOLSA P/ BASURA 55 GLS. FARDO 100/1
50
UD
414.18
20,709.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
BOLSA P/ ZAFACÓN 28X35 30 GLS. FARDO 100/1
40
UD
291.46
11,658.40
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
BOLSA P/ ZAFACÓN 24X30 13 GLS. FARDO 100/1
20
UD
224.2
4,484.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
BOLSA P/ ZAFACÓN 10 GLS. 100/1 FARDO
30
UD
165.2
4,956.00
18
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES AEROSOL 19 ONZ.
15
UD
507.4
7,611.00
19
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES AEROSOL 8 ONZ.
25
UD
120.01
3,000.25
20
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
AEROSOL P/ LIMPIAR MUEBLES DE TELA
10
UD
284.97
2,849.70
21
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CARTÓN 4 ONZ. 20/50 CAJAS
3
CAJ
2,607.8
7,823.40
22
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CARTÓN 8 ONZ. 40/25 CAJAS
3
CAJ
3,497.52
10,492.56
23
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJAS CON BRILLO
30
UD
118
3,540.00
24
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODÓN #32
50
UD
295
14,750.00
25
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODÓN #36
25
UD
304.99
7,624.75
26
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
100
UD
118
11,800.00
27
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES NEGROS P/ MUJER SIZE M
100
UD
119.99
11,999.00
28
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES NEGROS P/ MUJER SIZE L
100
UD
119.99
11,999.00
29
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
LIMPIADOR P/INODOROS GALÓN
40
UD
245
9,800.00
30
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
ZAFACÓN CON RUEDAS DE 40 GLS. NEGRO
3
UD
3,825.01
11,475.03
31
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
TIJERA DE PODAR GRANDE
2
UD
1,445.5
2,891.00
32
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA INTERIOR GRANDE
25
UD
285.01
7,125.25
33
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
VAINILLA BLANCA GALÓN
10
GAL
536.9
5,369.00
34
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
HILO P/PODAR 2,4 MM X 12 M, DESBROZADORA
2
UD
1,234.28
2,468.56
35
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA SIN OLOR EN AEROSOL
4
UD
383.5
1,534.00
36
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01
ALFOMBRA P/INTERIOR COLOR CREMA, SIN RECUBRIMIENTO DE GOMA, 24X 40
3
UD
3,681.6
11,044.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.316521
ACTA DE ADJUDICACIÓN ( ACLARACIÓN SOBRE EL COMENTARIO DE INFORME FINAL)
23/11/2021 11:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1091615
Informe final de la selección DO1.AWD.1091615
23/11/2021 11:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.316496
La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CM-2021-0044 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
23/11/2021 10:54
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.313786
RE: SOLICITUD DE DOCUMENTOS A SUBSANAR
14/11/2021 19:02
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.313598
RE: SOLICITUD DE DOCUMENTOS A SUBSANAR
12/11/2021 12:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.313521
SOLICITUD DE DOCUMENTOS A SUBSANAR
12/11/2021 10:37
(UTC -4 hours)
Detail