Contract Notice Detail
Summary Information

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422,750 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0079 
Adquisición de Fardos de Fundas Plastica. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de fardos de fundas plástica para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 3104de fecha 14/10/2021 del Director General Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/10/2021 09:02:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/10/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/10/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/10/2021 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/10/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/10/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
498,845.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.01498,845.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  .498,845.00  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202111499,660.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/10/2021 15:13:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/10/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud 0079.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certif. 0079.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA funda .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).pdfDownload
SNCC_F033_Of_Economica (2).pdfDownload
Enmienda CM 0079.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.107364022/10/2021 15:25498,845 Dominican Pesos
    Final Report:22/10/2021 15:25Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ebanispro, SRL498,845 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
422,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
11151609 - Hebra de resin(...)
2.3.5.5.01Fardos de Funda Plástica Negra 24 x 30 de 100/11,000UD125125,000.00
    
 
2
11151609 - Hebra de resin(...)
2.3.5.5.01Fardos de fundas plastica de 55 galones negra 100/11,000UD270270,000.00
    
 
2
11151609 - Hebra de resin(...)
2.3.5.5.01Fardos de Fundas Plástica de 24x30 Roja 100/150UD27513,750.00
    
 
2
11151609 - Hebra de resin(...)
2.3.5.5.01Fardos de Fundas Plastica de 55 Galones Roja 100/150UD28014,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/10/2021 15:25 (UTC -4 hours)
Detail
22/10/2021 15:13 (UTC -4 hours)
Detail
19/10/2021 12:59 (UTC -4 hours)
Detail