Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes on 16/11/2021 10:55:49
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Summary Information
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Base Total Price:
833,823 Dominican Pesos
Request Reference:
HMISS-DAF-CM-2021-0009
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/10/2021 08:03:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/10/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/10/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/10/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/10/2021 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/10/2021 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/10/2021 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/10/2021 08:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/10/2021 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
833,823.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
90,365.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
51,705.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
175,657.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
111,813.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
3,840.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
268,668.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
116,575.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
15,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
SN
1
998,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE APROPIACION DE FONDOS LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE APROPIACION DE FONDOS LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
1. HMISS-DAF-CM-2021-0009 - ESPECIFICACIONES TECNICAS- ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
AI-0013-2021 ACTA DE INICIO LIMPIEZA.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Lista de artículos
-
Subtotal
833,823.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO 4/1
60
CAJ
675
40,500.00
2
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALA RECOGEDORA DE BASURA
10
UD
200
2,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DE ACE
15
UD
1,495
22,425.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA GALON
70
GAL
195
13,650.00
5
53131619 - Cosméticos
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA RAYADO
80
PAQ
190
15,200.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
75
PAQ
895
67,125.00
7
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER
10
UD
195
1,950.00
8
25111928 - Fundas de vela
(...)
25111928 - Fundas de velas
2.3.9.8.02
FUNDA ROJA NO. 35
25
PAQ
1,495
37,375.00
9
25174601 - Fundas de asie
(...)
25174601 - Fundas de asientos
2.3.9.8.02
FUNDA NEGRA NO. 35
80
PAQ
990
79,200.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA NEGRA NO. 55
50
PAQ
990
49,500.00
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE 7 ONZ
500
PAQ
84
42,000.00
12
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASOS DE 10 ONZ
200
PAQ
84
16,800.00
13
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASOS NO. 4 PARA LOB
500
PAQ
192
96,000.00
14
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.9.01
VASOS NO. 4
800
PAQ
192
153,600.00
15
46181503 - Overoles de pr
(...)
46181503 - Overoles de protección
2.3.9.9.04
PAR DE GIUA NTES DE CONSTRUCCION
10
PAQ
195
1,950.00
16
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE FREGAR
10
PAQ
189
1,890.00
17
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
30
UD
30
900.00
18
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO INODORO
15
UD
195
2,925.00
19
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETAS
200
PAQ
91
18,200.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
6
UD
195
1,170.00
21
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
PAPEL 48/1
20
PAQ
995
19,900.00
22
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAPEL 12/1 PARA DISPENSADOR
20
PAQ
995
19,900.00
23
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUBIERTOS DESECHABLES
21
PAQ
1,298
27,258.00
24
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA No. 6
45
PAQ
49
2,205.00
25
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DESECHABLES
21
PAQ
2,269
47,649.00
26
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE MANO LANILLA
15
UD
198
2,970.00
27
14111609 - Papel de cubie
(...)
14111609 - Papel de cubierta
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL PVC
6
UD
1,098
6,588.00
28
53131624 - Paños limpiado
(...)
53131624 - Paños limpiadores desechables
2.3.9.9.01
DECALIN
6
GAL
378
2,268.00
29
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BOLA ESTROPAJO METALICO ESPIRAL ACERO INOXIDABLE
25
UD
75
1,875.00
30
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES
30
PAQ
1,295
38,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1139703
Cancelación del proceso HMISS-DAF-CM-2021-0009
16/11/2021 10:56
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.306710
Preguntas y Respuestas
19/10/2021 12:50
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.306309
SOLICITU INFORMACION DE ITEM
18/10/2021 11:38
(UTC -4 hours)
Detail