Contract Notice Detail
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Base Total Price:
421,550 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0113
Request Name:
ADQ. DE PINTURAS Y MATERIALES, P/ SER UTILIZADA EN VARIAS DEPEN. SOL. POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO Y DIR. DE ATENCION EN CONFLICTO C/ LA LEY PENAL, SEGUN /REQ. 021-4118, 5100, 4426, 4823 Y 4798
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. DE PINTURAS Y MATERIALES, P/ SER UTILIZADA EN VARIAS DEPEN. SOL. POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO Y DIR. DE ATENCION EN CONFLICTO C/ LA LEY PENAL, SEGUN /REQ. 021-4118, 5100, 4426, 4823 Y 4798
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/10/2021 16:02:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/10/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/10/2021 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/10/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/10/2021 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2021 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/10/2021 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
315,768.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
204,376.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
9,912.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
16,992.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,248.00
DOP
----
View
2.3.6.4.01
708.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
6,726.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
11,800.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
23,010.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
35,400.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
2,596.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQ. DE PINTURAS Y MATERIALES, P/ SER UTILIZADA EN VARIAS DEPEN. SOL. POR LA DIVISION DE MANTENIMIENTO Y DIR. DE ATENCION EN CONFLICTO C/ LA LEY PENAL, SEGUN /REQ. 021-4118, 5100, 4426, 4823 Y 4798
315,768.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.7.2.06
1
315,768.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0113.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/10/2021 13:53:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/10/2021 14:14:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/10/2021 10:19:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/10/2021 10:39:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/10/2021 12:13:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/10/2021 12:15:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
19/10/2021 14:54:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0113.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha pintura esmalte.pdf
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Ficha pinturas acrilicas.pdf
Other
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Ficha pinturas semi gloss.pdf
Other
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PLIEGO DE CONDICIONES 0113.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION DE MATERIALES 0113.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA 0113.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1084411
10/11/2021 12:44
315,768 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/11/2021 12:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Construcciones & Agregados Poc Colors, SRL
315,768 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
421,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
(CUBETA) PINTURA BLANCA 00 SEMI-GLOSS
5
UD
9,500
47,500.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
(GALON)) PINTURA BLANCO TRAFICO
3
UD
2,800
8,400.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
(GALON) PINTURA ROJO POSITIVO SEMI-GLOSS
1
UD
2,900
2,900.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
(GALON) PINTURA AMARILLA TRAFICO DE ACEITE
8
UD
2,400
19,200.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
(GALON) PINTURA GRIS PERLA 5599, EXPOSICA
8
UD
2,500
20,000.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
(GALON) PINTURA DE ACEITE GRIS CLARO INDUSTRIAL DE SECADO RAPIDO
4
UD
2,600
10,400.00
10
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
(GALON) TINNER
10
UD
750
7,500.00
11
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
(GALON) TOROBON (3 TOROBON AZUL Y 3 TOROBON BLANCO)
6
UD
1,850
11,100.00
12
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
(CUBETA) PINTURA CREMA SUPERIOR 54 SEMI-GLOSS
6
UD
9,700
58,200.00
13
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
(CUBETA) PINTURA ARENA DEL SUR 71 SEMI-GLOSS
7
UD
10,500
73,500.00
14
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
(GALON) PINTURA ACRILICA BLANCO 00
26
UD
2,000
52,000.00
15
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA ANTIGOTAS
14
UD
300
4,200.00
16
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA PARA ROLO CON PELO SINTETICO 1-1/4
3
UD
450
1,350.00
17
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTAS DE 3 PULG.
8
UD
200
1,600.00
18
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
PORTA ROLO
16
UD
200
3,200.00
19
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 3 PULG.
21
UD
120
2,520.00
20
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
(ROLLO) MASKING TAPE 1
30
UD
180
5,400.00
21
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
(CUBETA) DE MASILLA
2
UD
2,600
5,200.00
22
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
PLIEGOS LIJA FINA #100
12
UD
60
720.00
23
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
LLAVIN DE PALANCA
2
UD
2,500
5,000.00
24
23153140 - Brazos articul
(...)
23153140 - Brazos articulados
2.3.9.8.01
BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA
5
UD
2,300
11,500.00
25
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.9.01
PATICAS DE CHIVO PARA PUERTAS
3
UD
500
1,500.00
26
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
JUEGO DE PIVOT PARA PUERTAS COMERCIALES
3
UD
750
2,250.00
27
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO 65 WATTS
10
UD
450
4,500.00
28
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
PANEL LED DE 4 PULG.
4
UD
1,100
4,400.00
29
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR TRIPLE
10
UD
370
3,700.00
30
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR SENCILLO
20
UD
220
4,400.00
31
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DOBLE
20
UD
380
7,600.00
32
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.1.01
FLUXOMETRO MANUAL PARA INODORO
3
UD
13,000
39,000.00
33
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
(FUNDA) CEMENTO GRIS
2
UD
600
1,200.00
34
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
(FUNDA) CEMENTO BLANCO
1
UD
1,610
1,610.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1084411
Informe final de la selección DO1.AWD.1084411
10/11/2021 12:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.309484
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0113 publicada por Procuraduría General de la República
28/10/2021 13:53
(UTC -4 hours)
Detail