Contract Notice Detail
Summary Information

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77,775 Dominican Pesos
 
DIGEV-UC-CD-2021-0086 
Solicitud de Repuesto de Impresoras 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compras de Repuesto de Impresora, para ser utilizados, para la reparacion de las Impresoras de los diferentes Deparatamentos de esta Direccion General de las Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/10/2021 17:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2021 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2021 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2021 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2021 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2021 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2021 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2021 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
91,774.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0191,774.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Repuesto de Impresora91,774.50  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG1634583112777185691,774.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/10/2021 14:44:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
19/10/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE Repuestos.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
apropiacion rep.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.107073218/10/2021 14:5491,774.5 Dominican Pesos
    Final Report:18/10/2021 14:54Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Cartridge -Shop Rodriguez, SRL91,774.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
77,775.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01ALMOHADILLAS L3553UD2,4507,350.00
    
 
2
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01ALMOHADILLAS L3102UD2,7005,400.00
    
 
3
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01ALIMENTADORES DE PAPEL 4UD1,7757,100.00
    
 
4
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01FUSOR SHARP AL-20311UD5,7255,725.00
    
 
5
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01LEVAS DE PAPEL 3UD2,8008,400.00
    
 
6
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01ESCANER 2UD5,62511,250.00
    
 
7
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01CABEZAL 3UD4,50013,500.00
    
 
8
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01FUSOR COMPLETO 1UD3,8503,850.00
    
 
9
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01ESCANER SHARP AL-20312UD4,9759,950.00
    
 
10
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01ALIMENTADORES DE PAPEL SHARP1UD5,2505,250.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
18/10/2021 14:54 (UTC -4 hours)
Detail
18/10/2021 14:44 (UTC -4 hours)
Detail