Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
111,696 Dominican Pesos
Request Reference:
DCD-UC-CD-2021-0207
Request Name:
Materiales para Reparación de Botes
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales para Reparación de los Botes de las Provincias San Francisco de Macorís, Samaná y Nagua.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/10/2021 13:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/10/2021 13:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/10/2021 13:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/10/2021 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/10/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/10/2021 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/10/2021 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/10/2021 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/10/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
131,801.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
28,014.38
DOP
----
View
2.6.5.7.01
17,033.30
DOP
----
View
2.3.7.2.06
36,686.20
DOP
----
View
2.3.9.9.01
17,204.40
DOP
----
View
2.3.1.3.03
12,744.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
1,711.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,307.00
DOP
----
View
2.3.6.3.03
1,003.00
DOP
----
View
2.6.4.7.01
13,098.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Materiales para Reparación de Botes
131,801.28
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
DCD-0207
1
131,801.28
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO 0207-10142021143755.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/10/2021 15:38:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
19/10/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION MATERIALES FERR BOTES.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA MATERIALES FERR BOTES22220211014_13115055.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DEP MATERIALES FERR BOTES20211014_13144276.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD SIS MATERIALES FERR BOTES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1069326
14/10/2021 15:48
131,801.28 Dominican Pesos
Final Report:
14/10/2021 15:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL
131,801.28 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
111,696.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31171804 - Poleas
2.3.6.3.06
Winch 1100 LBS. C/Correa 47-1000s
2
UD
8,500
17,000.00
2
31161819 - Juegos de aran
(...)
31161819 - Juegos de arandelas
2.3.6.3.06
KIT DE BEARING BK545 13/8 N X1 1/16 IN
3
UD
2,247
6,741.00
3
11121502 - Resina
2.3.1.3.03
Galones de Resina Fibra de Vidrio con su Secante
4
GAL
1,350
5,400.00
4
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
Disco Cepillo de Alambre para Pulir
1
UD
450
450.00
6
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
Galón de Thinner
8
GAL
450
3,600.00
7
31211603 - Secantes de pi
(...)
31211603 - Secantes de pintura
2.3.7.2.06
Galón de Flex Rex
1
GAL
990
990.00
8
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brochas de 3 Pulgadas
10
UD
85
850.00
9
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
Disco de Pulir #80
2
UD
75
150.00
9
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
Disco de Pulir #100
2
UD
75
150.00
10
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Epoxica Mamey
6
GAL
3,800
22,800.00
11
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Cepillo Acerio p/ Flex Rex
1
UD
285
285.00
12
60121231 - Espátulas de p
(...)
60121231 - Espátulas de paleta
2.3.9.9.01
Espátula Flexible
2
UD
485
970.00
13
11151512 - Fibras de vidr
(...)
11151512 - Fibras de vidrio
2.3.2.1.01
Yarda de tela de fibra de Vidrio
10
YD
145
1,450.00
14
31211908 - Pistolas de pi
(...)
31211908 - Pistolas de pintar
2.3.9.9.01
Pistola de pintar
1
UD
2,930
2,930.00
15
31201608 - Adhesivos de e
(...)
31201608 - Adhesivos de espuma
2.3.7.2.99
Espuma expansiva 11onz
10
UD
365
3,650.00
16
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Lija de 250
2
UD
450
900.00
16
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Lija de 500
4
UD
2,250
9,000.00
16
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Lija de 100
2
UD
500
1,000.00
19
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Lija de 120
2
UD
1,250
2,500.00
20
31231319 - Tubería de ace
(...)
31231319 - Tubería de acero inoxidable
2.3.6.3.03
Tubo galvanizado de 1/2"
1
UD
850
850.00
21
24101611 - Eslingas
2.6.4.7.01
Eslingar de Amarre de 3" x 6mts
6
UD
1,850
11,100.00
22
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de Esmalte Negro 43 Industrial
2
GAL
1,850
3,700.00
23
11121502 - Resina
2.3.1.3.03
Resina de Vidrio con Secante
4
GAL
1,350
5,400.00
24
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.9.01
Masking Tape Verde
2
UD
165
330.00
25
31201516 - Cinta reflecti
(...)
31201516 - Cinta reflectiva
2.3.9.9.01
Rollo de Cinta Reflectiva
1
UD
9,500
9,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1069326
Informe final de la selección DO1.AWD.1069326
14/10/2021 15:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.305670
La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2021-0207 publicada por Defensa Civil Dominicana
14/10/2021 15:38
(UTC -4 hours)
Detail