Contract Notice Detail
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Base Total Price:
590,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CM-2021-0133
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO EN EL NIVEL CENTRAL, KM. 18 Y OFICINAS PROVINCIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO EN EL NIVEL CENTRAL, KM. 18 Y OFICINAS PROVINCIALES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/10/2021 12:06:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/10/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/10/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/10/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/10/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/11/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2021 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/11/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,218.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
27,612.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
19,824.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
5,782.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
439
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO EN EL NIVEL CENTRAL, KM. 18 Y OFICINAS PROVINCIALES
53,218.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
439-4
4
53,218.00
DOP
Vencido
Certificado de Disponibilidad de Cuota para comprometer 439-4.pdf
(View History)
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
25/10/2021 11:09:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/10/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/10/2021 11:16:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/10/2021 11:25:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/10/2021 01:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
15/10/2021 09:50:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/10/2021 11:37:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/10/2021 13:25:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
15/10/2021 15:44:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
15/10/2021 15:54:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de Existencia de Fondos 439.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA Y FOTOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO SOC2021-000659.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Terminos de Referencia.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1074828
25/10/2021 15:42
561,958.72 Dominican Pesos
Final Report:
25/10/2021 15:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distheca, SRL
53,218 Dominican Pesos
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Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
39,806.36 Dominican Pesos
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RQD Higienicos, SRL
446,514.36 Dominican Pesos
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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
22,420 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
590,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
750
UD
183
137,250.00
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
300
UD
94
28,200.00
3
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
100
UD
17.5
1,750.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
- CLORO LIQUIDO
120
GAL
76
9,120.00
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
120
GAL
195
23,400.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
120
GAL
266
31,920.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS NEGRAS 13 GALONES
5,000
UD
2.5
12,500.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDA DE BASURA DE 55 GALONES PARA BASURA.
3,000
UD
4.8
14,400.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA MANO
750
UD
266
199,500.00
10
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE LIMPIEZA MEDIUM
100
UD
58
5,800.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLAS
100
YD
153.6
15,360.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
BOLSA DE JABON LIQUIDO ADAPTABLE AL DISPENSADOR DE 1,000 ML.
100
UD
445
44,500.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICA
100
UD
98
9,800.00
14
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
SUAPERS #32 DE ALGODÓN.
100
UD
140
14,000.00
15
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.6.9.01
CUBETAS PLASTICAS DE 5 GLS.
100
UD
425
42,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1074828
Informe final de la selección DO1.AWD.1074828
25/10/2021 15:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.308214
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2021-0133 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
25/10/2021 11:09
(UTC -4 hours)
Detail