Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
74,270 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2021-0518
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (ELECTRICOS, PLOMERIA) PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (ELECTRICOS, PLOMERIA) PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/10/2021 10:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/10/2021 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/10/2021 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/10/2021 10:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/10/2021 10:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/10/2021 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/10/2021 10:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/10/2021 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/10/2021 10:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
87,638.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
70,161.62
DOP
----
View
2.3.5.5.01
7,218.06
DOP
----
View
2.3.5.4.01
3,287.48
DOP
----
View
2.3.9.6.01
982.94
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,115.10
DOP
----
View
2.3.7.2.01
4,873.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (ELECTRICOS, PLOMERIA) PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTE AREAS DE LA INSTITUCIÓN
87,638.60
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
367
1
87,368.60
DOP
Vencido
CUOTA DE 367.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/10/2021 15:41:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/10/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DISPONIBILIDAD DE 365.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS ELECTRICOS Y PLOME.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS ELECTRICOS Y PLOME.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1069229
13/10/2021 15:49
87,638.6 Dominican Pesos
Final Report:
13/10/2021 15:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
87,638.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
74,270.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
TUBOS CUADRADOS ( 2 X2)
3
UD
2,106
6,318.00
2
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
VARILLAS CUADRADAS DE 1/2"
7
UD
810
5,670.00
3
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
DISCO DE CORTE
2
UD
380
760.00
4
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
CAJA DEL ELECTRODOS 60/3 DE 1/2
1
CAJ
1,144
1,144.00
5
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
CERRADURAS PARA PUERTA CON PUÑO, KWIST O SIMILAR
2
UD
1,208
2,416.00
6
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
CERRADURAS PARA PUERTA CON PUÑO, KWIST O SIMILAR
2
UD
1,208
2,416.00
7
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
LLAVES DE CHORRO DE 1/2
2
UD
210
420.00
8
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
LLAVES DE CHORRO DE 1/2
6
UD
210
1,260.00
9
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
UNION UNIVERSAL GALVANIZADA , 2 1/2"
1
UD
1,488
1,488.00
10
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
FLOTAS PARA CISTERNA DE 1/2
2
UD
545
1,090.00
11
11151610 - Hebra de cauch
(...)
11151610 - Hebra de caucho o látex
2.3.5.4.01
SELLO P/ FLUXOMETRO
4
UD
664
2,656.00
12
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO
4
UD
738
2,952.00
13
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
VALVULAR P/FLUXOMETRO PARA INODORO 1.6 GALONES
4
UD
8,692
34,768.00
14
11151610 - Hebra de cauch
(...)
11151610 - Hebra de caucho o látex
2.3.5.4.01
JUNTA DE ENTRONQUE , CHUPON UNIVERSAL PLOMER
2
UD
65
130.00
15
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
CINTA ELECTRICA AISLANTE 3M (TAPE VINIL SUPER 33)
5
UD
415
2,075.00
16
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
ALAMBRE DUPLO #14
50
FT
16.66
833.00
17
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
CHECK VERTICAL DE 1 1/2
1
UD
1,939
1,939.00
18
47121801 - Plumeros para
(...)
47121801 - Plumeros para limpiar el polvo
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTALES GL
3
GAL
315
945.00
19
12131504 - Cargas explosi
(...)
12131504 - Cargas explosivas
2.3.7.2.01
MULTIUSO W40
4
UD
621
2,484.00
20
12131504 - Cargas explosi
(...)
12131504 - Cargas explosivas
2.3.7.2.01
LIMPIADOR DE CONTACTO 300ML
2
UD
297
594.00
21
12131504 - Cargas explosi
(...)
12131504 - Cargas explosivas
2.3.7.2.01
PENETRANTE EN SPRAY DE 11 ONZA
2
UD
526
1,052.00
22
27112803 - Fresadoras con
(...)
27112803 - Fresadoras con mango
2.3.6.3.06
REGULADOR P/ TANQUE DE GAS
1
UD
860
860.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1069229
Informe final de la selección DO1.AWD.1069229
13/10/2021 15:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.305291
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0518 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
13/10/2021 15:41
(UTC -4 hours)
Detail