Contract Notice Detail
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Base Total Price:
835,819.5 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SISALRIL-DAF-CM-2021-0038
Request Name:
Adquisición de Material de Limpieza e Insumos de Cocina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material de Limpieza e Insumos de Cocina, para uso en la institución
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/10/2021 13:02:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/10/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/10/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/10/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/10/2021 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/10/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/10/2021 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/10/2021 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/10/2021 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
466,412.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
374,549.50
DOP
----
View
2.3.9.5.01
91,863.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
466,412.50
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
2021
466,412.50
DOP
Vencido
CUOTA 0038.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/10/2021 11:26:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/10/2021 21:28:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/10/2021 12:46:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/10/2021 10:56:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
14/10/2021 12:25:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/10/2021 12:35:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/10/2021 12:44:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1111303
25/12/2021 15:33
835,808.32 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
25/12/2021 15:34
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GTG Industrial, SRL
369,395.82 Pesos Dominicanos
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MATERIAL DE LIMPIEZA
GTG Industrial, SRL
466,412.5 Pesos Dominicanos
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INSUMO DE COCINA
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Material de Limpieza
-
Subtotal
282,307.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42281603 - Desinfectante
(...)
42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos
2.3.9.3.01
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 75%
5
CAJ
2,280
11,400.00
2
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
AMBIENTADOR DE 8 OZ (227 G)
10
CAJ
860
8,600.00
3
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
AMBIENTADOR IGENIX DE 17 OZ (253 G)
3
CAJ
860
2,580.00
4
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
KIT DE CEPILLO PARA INODORO
15
UD
65
975.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO DE GALON
7
CAJ
360
2,520.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES DE GALON
10
CAJ
1,900
19,000.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
24
UD
90
2,160.00
8
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
INSECTICIDAD (227 G) 400 ML
2
CAJ
2,600
5,200.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS DE GALON
10
CAJ
540
5,400.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO X 250 HOJAS
84
CAJ
695
58,380.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 2320 SQ FT (215M)
84
CAJ
1,650
138,600.00
Mis observaciones:
(215 METRO CUADRADO)
12
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
12
UD
68
816.00
13
24121801 - Latas de aeros
(...)
24121801 - Latas de aerosol
2.3.6.3.05
SPRAY DESINFECTANTE AEROSOL FL 19 OZ
2
CAJ
400
800.00
14
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPE #32 DE FIBRA
2
PAQ
158
316.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRAS
5
PAQ
3,300
16,500.00
16
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DISPENSER 10/500/1
10
PAQ
450
4,500.00
17
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL 16 OZ
30
UD
60
1,800.00
18
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
JABÓN LIQUIDO DE MANO GALON
8
CAJ
250
2,000.00
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJAS PARA FREGAR
1
PAQ
760
760.00
Mis observaciones:
110MMX75MMX30MM
1.2
Lote 2
LOTE 2
1.2.1
Lote 2
LOTE 2 INSUMOS DE COCINA
-
Subtotal
553,512.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
FARDO DE AZUCAR CREMA PAQ.5 LIBRA DE 2,250GR
50
UD
120.45
6,022.50
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDO DE CAFÉ MOLIDO 1 LIBRA (453,6 G)
50
UD
3,800
190,000.00
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 23 OZ (1,43 LB) 650G
10
PAQ
2,976
29,760.00
4
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
PAQUETES DE HERCHEYS CHOCOLATE
5
CAJ
1,072
5,360.00
Mis observaciones:
los chocolates deben ser mixtos ( blancos y negros)
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TÉ CALIENTE DE MANZANILLA
20
CAJ
178
3,560.00
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TÉ CALIENTE DE FRUTA
20
CAJ
178
3,560.00
7
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TÉ CALIENTE VERDE CON PIÑA Y COCO
20
CAJ
178
3,560.00
8
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TÉ CALIENTE LIMON Y GENGIBRE
20
CAJ
178
3,560.00
9
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TÉ CALIENTE MANGO Y FRESA
20
CAJ
178
3,560.00
10
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TÉ CALIENTE VERDE
20
CAJ
178
3,560.00
11
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TÉ CALIENTE DE MANZANILLA CON MIEL
20
CAJ
178
3,560.00
12
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS 7 OZ
30
CAJ
9,915
297,450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1111303
Informe final de la selección DO1.AWD.1111303
25/12/2021 15:34
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.306088
INQUIETUD
15/10/2021 15:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.305895
La lista de oferentes del proceso SISALRIL-DAF-CM-2021-0038 publicada por Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
15/10/2021 11:26
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.305401
CIRCULAR DE RESPUESTAS
14/10/2021 09:24
(UTC -4 hours)
Detail