Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

32,650 Dominican Pesos
 
MAPRE-UC-CD-2021-0265 
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE IMPRESION 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE IMPRESION 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

08/10/2021 17:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2021 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2021 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2021 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2021 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2021 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2021 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2021 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/10/2021 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
38,605.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0138,605.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
6879  ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE IMPRESION38,605.02  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20216879138,605.02  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/10/2021 09:03:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/10/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA 0265.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
PREVISION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD 0265.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.106840712/10/2021 11:2438,605.02 Dominican PesosActive
    Final Report:12/10/2021 11:24Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Cecomsa, SRL38,605.02 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
32,650.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA HP CF410 A NEGRO3UD5,30015,900.00
    
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA HP 310 A NEGRO3UD3,2009,600.00
    
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CF 226 A NEGRO1UD7,1507,150.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
12/10/2021 11:24 (UTC -4 hours)
Detail
12/10/2021 09:03 (UTC -4 hours)
Detail