Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
460,397 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDE-DAF-CM-2021-0148
Request Name:
Adquisición y suministro de materiales
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición y suministro de materiales
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/09/2021 08:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/09/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/09/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/09/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/09/2021 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/10/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/10/2021 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/10/2021 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/10/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
543,268.46
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
262,196.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
60,770.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,138.70
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,748.76
DOP
----
View
2.3.7.2.06
217,415.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago completo por transferencia
543,268.46
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1630449628032mHM4Z
4113
543,268.46
DOP
Vencido
Preventivo.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/09/2021 11:33:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario de Proveedores Ministerio de Defensa.docx
Other
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MIDE-DAF-CM-2021-0148.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Preventivo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1061620
29/09/2021 11:39
543,268.46 Dominican Pesos
Final Report:
29/09/2021 11:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almacenes Ranchera, SRL
543,268.46 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
460,397.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101604 - Lámparas de al
(...)
39101604 - Lámparas de alcohol
2.3.9.6.01
Lamparas Impermeables LED 12V Redondas
9
UD
15,800
142,200.00
Mis observaciones:
General Electric
2
39121706 - Bujes de trans
(...)
39121706 - Bujes de transformadores
2.3.9.6.01
Transformadores de 300W 12V
5
UD
16,000
80,000.00
Mis observaciones:
Intermatic
3
41105317 - Reactivos para
(...)
41105317 - Reactivos para preparar geles de agarosa
2.3.7.2.99
Tanque de 110 LBS de cloro Tho Tricloro 90%
1
UD
28,000
28,000.00
Mis observaciones:
Tho Tricloro
4
41105317 - Reactivos para
(...)
41105317 - Reactivos para preparar geles de agarosa
2.3.7.2.99
Tanque de cloro en pastillas 250 UND
1
UD
23,500
23,500.00
5
30101616 - Barras de meta
(...)
30101616 - Barras de metal precioso
2.3.6.3.06
Espatulas de metal 4p
5
UD
193
965.00
Mis observaciones:
Truper
6
30102525 - Hoja de fibra
(...)
30102525 - Hoja de fibra y goma
2.3.9.9.01
Rolos anti-gotas 9 X 5/16
3
UD
99
297.00
Mis observaciones:
Lanco
7
30102525 - Hoja de fibra
(...)
30102525 - Hoja de fibra y goma
2.3.9.9.01
Motas P/Esmalte 1/4 X 9
3
UD
395
1,185.00
Mis observaciones:
Lanco
8
12191502 - Disolventes al
(...)
12191502 - Disolventes alifáticos
2.3.7.2.06
Disolvente P/ Epoxica
10
UD
1,425
14,250.00
Mis observaciones:
Popular Plus
9
60121201 - Pintura témper
(...)
60121201 - Pintura témpera líquida tradicional
2.3.7.2.06
Galones de pintura azul 0.16 epoxica + catalizador
40
UD
4,250
170,000.00
Mis observaciones:
Popular Plus
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1061620
Informe final de la selección DO1.AWD.1061620
29/09/2021 11:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.301612
La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CM-2021-0148 publicada por Ministerio de Defensa
29/09/2021 11:33
(UTC -4 hours)
Detail