Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
489,600 Dominican Pesos
Request Reference:
ADN-DAF-CM-2021-0101
Request Name:
SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Fray Cipriano de Utera REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/09/2021 12:03:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/09/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/09/2021 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/09/2021 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/10/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/10/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
270,515.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
270,515.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADN-2021-00542
270,515.00
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
ADN-DAF-CM-2021-0101
2021
270,515.00
DOP
Vencido
ADN-DAF-CM-2021-0101-FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/10/2021 16:33:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/09/2021 23:09:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/09/2021 10:55:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/09/2021 13:36:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/09/2021 13:55:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/09/2021 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
28/09/2021 14:18:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ADN-DAF-CM-2021-0101-CONVOCATORIA-SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA.pdf
Other
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ADN-DAF-CM-2021-0101-REQS68736-68843.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ADN-DAF-CM-2021-0101 - Pliego de condiciones -SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA.pdf
Terms and Conditions
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ADN-DAF-CM-2021-0101-SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ADN-DAF-CM-2021-0101 - Enmienda 1.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1066216
12/10/2021 14:20
423,884.12 Dominican Pesos
Final Report:
12/10/2021 14:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
270,515 Dominican Pesos
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E & C Multiservices, EIRL
17,433.12 Dominican Pesos
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P&V Móvil Comercial, SRL
93,751 Dominican Pesos
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Inversiones Gretmon, SRL
42,185 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
489,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANOS
250
GAL
200
50,000.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA FORMA CONTINUA PARA MANOS
200
PAQ
900
180,000.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS CON PALOS DE MADERA
100
UD
150
15,000.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
BRILLO DE FREGAR
300
UD
25
7,500.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
TOALLAS DE TELA P/MANOS
300
UD
60
18,000.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPE CON PALO DE MADERA # 40
350
UD
250
87,500.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ZAFACON PLASTICO NEGRO CON TAPA DE 12 PULGADAS
31
UD
600
18,600.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
MANITA DE JARDÍN CON PALO PLÁSTICO 22"DE ANCHO CON 22 DIENTES
50
UD
160
8,000.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PASTILLA DE OLOR PARA ASCENSORES
150
UD
200
30,000.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE P/PISOS
300
GAL
250
75,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1066216
Informe final de la selección DO1.AWD.1066216
12/10/2021 14:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.303880
La lista de oferentes del proceso ADN-DAF-CM-2021-0101 publicada por AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL
07/10/2021 16:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1125438
Publicación modificación
27/09/2021 11:26
(UTC -4 hours)
Detail