Contract Notice Detail
Summary Information

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347,500 Dominican Pesos
 
CONAPE-DAF-CM-2021-0009 
COMPRA FARDO DE AGUA EN BOTELLITA Y RELLENADO DE BOTELLONES  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
06/10/2021 15:50:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
COMPRA FARDO DE AGUA EN BOTELLITA Y RELLENADO DE BOTELLONES  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE SANTIAGO NO 4 GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/09/2021 16:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/09/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/09/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/10/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/10/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
347,500.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01347,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212021.0201.02.0010557347,500.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificacion de fondo.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
D-OO1 SOLICITUD MODIFICADA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
347,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01FARDO DE BOTELLITA DE AGUA 2,000UD125250,000.00
    
 
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01RELLENADO DE BOTELLONES 1,500UD6597,500.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
06/10/2021 15:50 (UTC -4 hours)
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