Contract Notice Detail
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Base Total Price:
174,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0103
Request Name:
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NOS. 021-4207,021-4017,021-4073 DEL DEPTO. DE INGENÍERIA Y MANTENIMIENTO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NOS. 021-4207,021-4017,021-4073 DEL DEPTO. DE INGENÍERIA Y MANTENIMIENTO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/09/2021 12:00:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/09/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/09/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/09/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/09/2021 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2021 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2021 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
151,278.23
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
32,462.30
DOP
----
View
2.3.9.9.01
542.03
DOP
----
View
2.3.1.4.01
107,613.59
DOP
----
View
2.3.6.3.06
659.97
DOP
----
View
2.3.9.6.01
9,699.36
DOP
----
View
2.3.7.2.03
300.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, SEGÚN REQ. NOS. 021-4207,021-4017,021-4073 DEL DEPTO. DE INGENÍERIA Y MANTENIMIENTO.
151,278.23
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.1.4.01
1
151,278.23
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/09/2021 15:28:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/09/2021 15:31:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/09/2021 13:18:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/09/2021 11:36:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/09/2021 11:38:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/09/2021 11:40:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
06/09/2021 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA PINTURAS ACRILICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA PINTURAS SEMIGLOSS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTOS DE COMPRAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS 0103.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario Información del oferente. SNCC.F.042.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Formulario oferta Económica.SNCC.F.033.docx
Other
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Formulario Presentación de Oferta .SNCC.F.034.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1051334
09/09/2021 15:58
151,278.22 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/09/2021 15:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Diversas Institucionales del Caribe, SRL
151,278.22 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
174,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO POSITIVO (VER FICHA TECNICA ADJUNTA)
8
UN
1,850
14,800.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA SUPERIOR BLANCO 00 SEMIGLOSSPOSITIVO (VER FICHA TECNICA ADJUNTA)
2
UN
9,000
18,000.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA ANTIGOTAS
2
UN
130
260.00
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
PORTA ROLO
1
UN
130
130.00
5
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHAS DE 2 1/2
2
UN
100
200.00
6
30161903 - Paneles de mad
(...)
30161903 - Paneles de madera
2.3.1.4.01
PLANCHAS DE PLAWOOD DE 3/4 AMERICANA
17
UN
5,800
98,600.00
7
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
ENLATE DE 1X2X12 PINO TRATADA
10
UN
700
7,000.00
8
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.6.3.06
LIBRAS DE CLAVOS DULCE DE 2
10
LB
75
750.00
9
30103605 - Tablones de ma
(...)
30103605 - Tablones de madera
2.3.1.4.01
MADERA DE 2X2X12 PINO TRATADA
25
UN
900
22,500.00
10
26121636 - Cables de alim
(...)
26121636 - Cables de alimentación
2.3.9.6.01
JUMPER PARA BATERIAS
3
UN
500
1,500.00
11
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
TERMINALES PARA BATERIAS DE INVERSOR
10
UN
180
1,800.00
12
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
PIE DE ALAMBRE 1/0 (2 CORTES DE 10 PIE Y 3 CORTES DE 1 PIE)
23
FT
350
8,050.00
13
53131634 - Productos quím
(...)
53131634 - Productos químicos protectores
2.3.7.2.03
SPRAY PARA PROTECTOR DE TERMINALES DE BATERIA
1
UN
410
410.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1051334
Informe final de la selección DO1.AWD.1051334
09/09/2021 15:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.297175
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0103 publicada por Procuraduría General de la República
09/09/2021 15:28
(UTC -4 hours)
Detail