Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
36,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-UC-CD-2021-0043
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/09/2021 14:45:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/09/2021 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/09/2021 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/09/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/09/2021 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/09/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/09/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
2,280.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
9,415.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
6,330.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
4,755.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
13,220.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1630080871000jqStn
1
52,905.01
DOP
Vencido
CERTIFICADO APROPIACION MAT. LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/09/2021 08:27:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/09/2021 11:20:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/09/2021 12:18:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/09/2021 13:33:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/09/2021 14:49:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/09/2021 14:58:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO APROPIACION MAT. LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD COMPRAS MAT. LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1049401
07/09/2021 07:26
34,211.74 Dominican Pesos
Final Report:
07/09/2021 07:26
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
E & C Multiservices, EIRL
34,211.74 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
36,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
30
UD
76
2,280.00
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO
30
UD
211
6,330.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
30
UD
118
3,540.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA DE NYLON
1
DOC
148
148.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 36
1
DOC
182
182.00
6
47131613 - Sujetador de t
(...)
47131613 - Sujetador de traperos o escobas
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA
5
DOC
93
465.00
7
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
CUBETA BLANCA 3 GALONES
15
UD
317
4,755.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS NEGRA 35X50
10
UD
508
5,080.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
20
UD
661
13,220.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.296450
RE: ORDEN DE COMPRA
07/09/2021 13:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1049401
Informe final de la selección DO1.AWD.1049401
07/09/2021 07:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.295990
La lista de oferentes del proceso INEFI-UC-CD-2021-0043 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
06/09/2021 08:27
(UTC -4 hours)
Detail