Contract Notice Detail
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Base Total Price:
75,370.18 Dominican Pesos
Request Reference:
CEMADOJA-UC-CD-2021-0091
Request Name:
COMPRA DE ISUMOS PARA OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ISUMOS PARA OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/08/2021 09:00:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/08/2021 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/08/2021 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/08/2021 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/08/2021 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/08/2021 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/08/2021 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/08/2021 09:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/08/2021 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
96,449.47
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
75,919.24
DOP
----
View
2.3.9.9.01
11,804.72
DOP
----
View
2.3.9.2.02
2,589.51
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,782.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
354.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
96,449.47
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1229
1
96,449.45
DOP
Vencido
Image_00233.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/08/2021 12:10:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1045817
30/08/2021 12:20
96,449.45 Dominican Pesos
Final Report:
30/08/2021 12:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
96,449.45 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
44,030.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BINDER DE 5 PULGADAS
36
UD
672
24,192.00
2
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
SACA PUNTAS EN METAL DE ESCRITORIO
20
UD
6.2
124.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA STANDARS
8
UD
409
3,272.00
4
60102007 - Murales de pal
(...)
60102007 - Murales de palabras
2.3.9.9.01
MURAL DE CORCHO
5
UD
300
1,500.00
5
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 3*2
120
UD
25.11
3,013.20
6
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT 3*3
60
UD
66.15
3,969.00
7
60121152 - Tablillas de e
(...)
60121152 - Tablillas de escritura
2.3.9.9.01
TABILLA DE MADERA 8 1/2X11
12
UD
92
1,104.00
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO MEDIANO
12
UD
58
696.00
9
44121622 - Humidificadore
(...)
44121622 - Humidificadores
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR DINERO
12
UD
80
960.00
10
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
TIKETS ROSADO PARA TURNO
10
UD
245
2,450.00
11
14111801 - Boletas o roll
(...)
14111801 - Boletas o rollos de boletería
2.3.3.2.01
TIKETS AZUL PARA TURNO
10
UD
245
2,450.00
11
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA PARA SELLOS PRETINTADO AZUL
6
UD
50
300.00
1.2
Insumos de oficina y enseñanza
-
Subtotal
31,339.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
288
UD
15
4,320.00
13
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
BOLIGRAFO ROJO
24
UD
15
360.00
14
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS No.1 PEQUEñO CAJITA
50
CT
16
800.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS No.2 GRANDE CAJA
50
DEC
34
1,700.00
16
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO BLANCO
36
UD
31
1,116.00
17
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2 X11
8
CAJ
212.4
1,699.20
18
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS STANDARS
200
CAJ
40
8,000.00
19
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
BANDAS DE GOMAS
75
CAJ
24.46
1,834.50
20
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADAS AMARILLAS 8 1/2 X11 [FALCON ]
24
UD
57
1,368.00
21
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA AMARILLA PEQUEÑA
24
UD
33.9
813.60
22
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORE PERMANENTE PUNTA FINA
12
UD
47.25
567.00
23
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORE PER NEGRO GSO COROTA FINA
288
UD
14.28
4,112.64
24
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR ROSADO
24
UD
19.99
479.76
25
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR MAMEY
24
UD
19.99
479.76
26
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR VERDE
24
UD
19.99
479.76
27
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR AMARILLO
24
UD
19.99
479.76
28
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA 3/4
24
UD
65
1,560.00
29
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVAS 2 PULGADA
18
UD
65
1,170.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1045817
Informe final de la selección DO1.AWD.1045817
30/08/2021 12:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.294482
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2021-0091 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
30/08/2021 12:10
(UTC -4 hours)
Detail