Contract Notice Detail
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Base Total Price:
21,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DICOM-UC-CD-2021-0123
Request Name:
ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE PRENSA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE CUBREN LA FUENTE DEL PALACIO NACIONAL DE LA PRESIDENCIA (SEPTIEMBRE 2021).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE PRENSA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE CUBREN LA FUENTE DEL PALACIO NACIONAL DE LA PRESIDENCIA (SEPTIEMBRE 2021).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/08/2021 15:58:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/08/2021 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/08/2021 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/08/2021 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/08/2021 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/08/2021 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/08/2021 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2021 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2021 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,500.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
21,500.02
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO
21,500.02
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0254
1
21,500.02
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN DICOM-0254.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/08/2021 16:04:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/08/2021 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
25/08/2021 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FORMULARIO SOLICITUD PROCESO DICOM-UC-CD-2021-0123.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FORMULARIO SOLICITUD PROCESO DICOM-UC-CD-2021-0123.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DICOM-2021-0254.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1046137
31/08/2021 09:46
21,500.02 Dominican Pesos
Final Report:
31/08/2021 09:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pricesmart Dominicana, SRL
21,500.02 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ALIMENTOS Y BEBIDAS
-
Subtotal
21,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
SIX PACK BEBIDA DE MALTA . 8 OZ
20
UD
140
2,800.00
2
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
REFRESCO COLA, 7.4 OZ (PAQ. 24)
4
UD
210
840.00
3
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
CARTON DE LECHE, 1 LITRO (PAQ.12)
2
UD
680
1,360.00
4
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE DE CHOCOLATE, 200 ML (PAQ 27)
2
UD
590
1,180.00
5
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGO DE CARTON VARIOS SABORES
4
UD
450
1,800.00
6
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGO DE CARTON UN SABOR , 200 ML ( PAQ 27)
2
UD
420
840.00
7
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS DE TRIGO 234G
3
UD
280
840.00
8
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS DE TRIGO INTEGRAL 234G
3
UD
290
870.00
9
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS DE SODA
6
UD
150
900.00
10
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS DE AVENA DULCE, 28OZ (PAQ 24)
11
UD
310
3,410.00
11
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS DE AVENA
14
UD
295
4,130.00
12
50192109 - Papas fritas d
(...)
50192109 - Papas fritas de talego o mezclas
2.3.1.1.01
SNACK PAPAS FRITAS (PAQ 12)
7
UD
290
2,030.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1046137
Informe final de la selección DO1.AWD.1046137
31/08/2021 09:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.294637
La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2021-0123 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
30/08/2021 16:04
(UTC -4 hours)
Detail