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985,050.1 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0090 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS. 021-4445 Y 4440 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS. 021-4445 Y 4440 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

24/08/2021 12:00:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/08/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/08/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/08/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/08/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/08/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/08/2021 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
308,564.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01197,443.40  DOP----View
2.3.7.2.9924,072.00  DOP----View
2.3.7.2.036,726.00  DOP----View
2.3.9.3.014,625.60  DOP----View
2.6.3.2.014,897.00  DOP----View
2.3.3.2.0170,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS. 021-4445 Y 4440308,564.00  DOPOctubre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.3.9.1.011308,564.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/08/2021 15:41:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/08/2021 12:48:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
25/08/2021 18:15:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
25/08/2021 19:57:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
25/08/2021 20:58:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
26/08/2021 09:55:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
26/08/2021 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
26/08/2021 11:41:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
26/08/2021 11:45:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDO.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ESPECIFICACIONES DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdfTerms and ConditionsDownload
REQUISICION.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.104511030/08/2021 14:04928,537.48 Dominican PesosActive
    Final Report:30/08/2021 14:04Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL162,474.2 Dominican Pesos
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    Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL308,564 Dominican Pesos
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    Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL325,103.28 Dominican Pesos
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    S&Y Supply, SRL132,396 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
985,050.10
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CON OLOR.400GAL12048,000.00
    
 
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALON DE CLORO400GAL9036,000.00
    
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO 150GAL10015,000.00
    
4
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA FREGAR 200GAL10020,000.00
    
 
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03BOLA DE JABON AZUL 300UD257,500.00
    
6
47131802 - Terminados o c(...)
2.3.9.1.01CRISTALIZADOR DE PISO 10UD1001,000.00
    
7
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE MANCHAS 50UD1306,500.00
    
 
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA PARA LIMPIAR 150UD253,750.00
    
 
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE GRANDE200UD153,000.00
    
 
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO 50UD15750.00
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR 150UD406,000.00
    
 
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE COCINA PARA EL POLVO200UD7014,000.00
    
 
13
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLAS100YD707,000.00
    
 
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA DE 55 GALONES 10,000UD550,000.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA 18X2210,000UD220,000.00
    
 
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA 24X3010,000UD220,000.00
    
 
17
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACONES MEDIANO PARA OFICINAS COLOR NEGRO 75UD30022,500.00
    
18
42132205 - Guantes de cir(...)
2.3.9.3.01PARES DE GUANTES DE GOMA NEGRO50UD633,150.00
    
 
19
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DIFERENTES FRAGANCIAS EN SPRAY300UD8926,700.00
    
 
20
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS DESECHABLE NO.1015CAJ2,823.3442,350.10
    
 
21
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS DESECHABLE NO. 715CAJ3,00045,000.00
    
 
22
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS DESECHABLE NO.520CAJ2,05041,000.00
    
 
23
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS DESECHABLE NO.2 PARA CAFÉ 2CAJ2,0504,100.00
    
 
24
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPER GRANDE NO. 28250UD11528,750.00
    
 
25
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS NAYLON 250UD8320,750.00
    
 
26
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01REGOGEDOR DE BASURA CON PALO 50UD834,150.00
    
 
27
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01CUBETAS PLASTICAS MEDIANA50UD1105,500.00
    
28
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTES EN PAQUETES DE 10 LIBRAS40UD75030,000.00
    
 
29
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01DISPENSADOR P/ROLLO PAPEL TOALLA 25UD1,00025,000.00
    
 
30
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01DISPENSADOR P/JABON LIQUIDO25UD80020,000.00
    
31
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01TOALLITA DESINFECTANTES (PAQUETES DE WYPES)50PAQ804,000.00
    
32
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01INSECTICIDA EN SPARY 30UD1203,600.00
    
 
33
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL TOALLAS (6 ROLLOS)200UD900180,000.00
    
 
34
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO (FARDO DE 12 ROLLOS)200UD900180,000.00
    
 
35
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO DE SERVILLETAS DESECHABLE (10 PAQUETES DE 500 POR FARDO)50UD80040,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
30/08/2021 14:04 (UTC -4 hours)
Detail
26/08/2021 15:41 (UTC -4 hours)
Detail