Contract Notice Detail
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Base Total Price:
263,238.4 Dominican Pesos
Request Reference:
LMD-DAF-CM-2021-0039
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA), PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA INSTITUCIÓN. PRONOSTICADO PARA TRES (03) MESES, CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL 2021, PARA LA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/08/2021 15:20:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/08/2021 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/08/2021 17:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/08/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/08/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/08/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/08/2021 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2021 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
188,601.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
58,768.72
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,148.24
DOP
----
View
2.3.7.2.03
19,375.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
34,950.84
DOP
----
View
2.3.9.9.04
11,611.20
DOP
----
View
2.3.6.3.04
15,363.60
DOP
----
View
2.3.5.5.01
5,947.20
DOP
----
View
2.3.9.3.01
13,381.20
DOP
----
View
2.3.9.9.01
14,160.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
11,894.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
188,601.00
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
SUB-SAF-0124
1
350,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION APROPIACION DE FONDOS SUB-SAF-0124.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/08/2021 13:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/08/2021 12:37:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/08/2021 09:48:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
23/08/2021 10:45:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
23/08/2021 10:53:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
23/08/2021 19:20:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
24/08/2021 10:09:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
24/08/2021 12:09:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
24/08/2021 12:47:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
24/08/2021 13:18:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
24/08/2021 13:38:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA INICIO MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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AUTORIZACION MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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CONVOCATORIA.pdf
Other
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FICHA T MAT LIMP.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION APROPIACION DE FONDOS SUB-SAF-0124.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO DE CONDICIONES LIMPIEZA.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1046123
31/08/2021 11:24
188,601 Dominican Pesos
Active
Final Report:
31/08/2021 11:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
188,601 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
263,238.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
24
UD
100
2,400.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
46
GAL
100
4,600.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
100
UD
50
5,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CON OLOR, SEGUN EPECIFICACIONES TECNICAS
46
GAL
100
4,600.00
7
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
AMBIENTADOR PARA ORINALES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
36
UD
99
3,564.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA,, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
180
UD
100
18,000.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
288
UD
150
43,200.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
192
UD
20.7
3,974.40
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 55GL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
5,000
UD
3.75
18,750.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 5 GLS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
3,000
UD
6.75
20,250.00
13
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SWAPERS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
12
UD
150
1,800.00
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON PARA FREGAR EN BOLA , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
60
UD
30
1,800.00
19
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
24
UD
350
8,400.00
21
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
24
GAL
250
6,000.00
22
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
20
GAL
120
2,400.00
24
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES NEGROS PARES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
48
UD
150
7,200.00
25
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES PARA OBRERO PARES , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
24
UD
300
7,200.00
27
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES SPRAY, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
48
UD
100
4,800.00
28
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES PIEDRA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
36
UD
50
1,800.00
31
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
72
UD
15
1,080.00
32
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DOMESTICOS PARES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
36
UD
100
3,600.00
33
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
36
UD
135
4,860.00
34
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESGRASANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
10
UD
150
1,500.00
35
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLOS ARAÑA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
24
UD
200
4,800.00
36
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLOS DE PIEDRA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
12
UD
450
5,400.00
37
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
ATOMIZADOR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
24
UD
70
1,680.00
38
13111301 - Espumas de pol
(...)
13111301 - Espumas de poliolefina
2.3.5.5.01
ESPUMA LIMPIADORA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
24
UD
395
9,480.00
39
42241811 - Faja para hern
(...)
42241811 - Faja para hernias
2.3.9.3.01
FAJAS PARA OBRERO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
18
UD
650
11,700.00
40
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.01
REGUILETES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
24
UD
1,000
24,000.00
41
47131901 - Almohadillas a
(...)
47131901 - Almohadillas absorbentes
2.3.9.1.01
ESCOBILLA LIMPIA CRISTALES,, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
12
UD
650
7,800.00
42
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
CUBETAS CON RUEDAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
4
UD
4,950
19,800.00
43
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
CUBETAS 3 GALONES PARA LIMPIAR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
12
UD
150
1,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.294859
Aclaración sobre adjudicado.
31/08/2021 13:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1046123
Informe final de la selección DO1.AWD.1046123
31/08/2021 11:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.294511
La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CM-2021-0039 publicada por Liga Municipal Dominicana
30/08/2021 13:02
(UTC -4 hours)
Detail