Contract Notice Detail
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Base Total Price:
18,424 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2021-0342
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARAR Y CORREGIR LOS TUBOS DE LOS PIEZÓMETROS , EL PERIMETRO DE LA MALLA CICLÓNICA DONDE SE ENCUENTRA LA CASETA PARA EL ACELERÓGRAFO EN LA PRESA DE HATILLO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARAR Y CORREGIR LOS TUBOS DE LOS PIEZÓMETROS Y EL PERIMETRO DE LA MALLA CICLÓNICA DONDE SE ENCUENTRA LA CASETA PARA EL ACELERÓGRAFO EN LA PRESA DE HATILLO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/07/2021 09:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/07/2021 09:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/07/2021 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/07/2021 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/07/2021 09:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/07/2021 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/07/2021 09:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2021 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2021 09:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,497.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
1,458.48
DOP
----
View
2.3.7.2.06
10,889.04
DOP
----
View
2.3.6.1.05
755.20
DOP
----
View
2.3.5.5.01
5,317.08
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,668.52
DOP
----
View
2.3.6.3.04
390.58
DOP
----
View
2.3.6.3.06
306.80
DOP
----
View
2.3.2.2.01
584.10
DOP
----
View
2.3.9.6.01
127.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA REPARAR Y CORREGIR LOS TUBOS DE LOS PIEZÓMETROS Y EL PERIMETRO DE LA MALLA CICLÓNICA DONDE SE ENCUENTRA LA CASETA PARA EL ACELERÓGRAFO EN LA PRESA DE HATILLO.
21,497.24
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
279
1
214.00
DOP
Vencido
CUOTA DE 276.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/07/2021 11:37:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/07/2021 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha tecnica de materiales ferrteros de tubos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compra de materiales ferreteros de para tubos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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disponibilidad de 262.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1032317
30/07/2021 11:46
21,497.24 Dominican Pesos
Final Report:
30/07/2021 11:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sowey Comercial, EIRL
21,497.24 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
18,424.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30102217 - Placa de concr
(...)
30102217 - Placa de concreto
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO (GRIS) TIPO PORTALAND
3
UD
412
1,236.00
2
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER ( GALON )
2
UD
412
824.00
3
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA SEMIGLOS AZUL GLACIAL 98
1
GAL
1,583
1,583.00
4
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA SEMIGLOS BLANCA
1
UD
1,583
1,583.00
5
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
TAPO ENROSCAD CON ADAPTADOR P/ REG PVC DE 1 PULGADA
42
UD
76
3,192.00
6
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
LATA DE PEGAMENTO PVC COLOR AZUL 32 ONZA
1
UD
787
787.00
7
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ACRILICA COLOR ROJO
1
UD
1,465
1,465.00
8
30131504 - Bloques de cer
(...)
30131504 - Bloques de cerámica
2.3.6.1.05
FUNDA DE ARENA TIPO ITABO
4
UD
160
640.00
9
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
TUBOS DE PVC DE PRESION DE 1 PULGADA X 19 PIES DE LAGO
6
UD
625
3,750.00
10
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
UNION PARA TUBO PVC TIPO COUPLING DE 1 PULGADA
42
UD
18
756.00
11
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.9.9.01
ROLO DE PINTAR CON SU BANDEJA
2
UD
260
520.00
12
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.9.9.01
MOTAR DE PINTAR ANTIGOTAS
2
UD
115
230.00
13
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 3 PULGADAS
3
UD
137
411.00
14
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 2 PULGADAS
2
UD
89
178.00
15
10141611 - Soportes para
(...)
10141611 - Soportes para correas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 1 PULGADAS
1
UD
75
75.00
16
23153003 - Plantilla maes
(...)
23153003 - Plantilla maestro
2.3.6.3.04
LLANA LISA
1
UD
331
331.00
17
27112808 - Anillos metáli
(...)
27112808 - Anillos metálicos
2.3.6.3.06
HOJA DE SEGUETA
3
UD
70
210.00
18
27112808 - Anillos metáli
(...)
27112808 - Anillos metálicos
2.3.6.3.06
PALOMETA ( ABRAZADERA ) DE DOS BRAZOS PARA TUBOS GALVANIZADO DE 2 PULGADAS
2
UD
25
50.00
19
31181504 - Juntas obturad
(...)
31181504 - Juntas obturadoras textiles
2.3.2.2.01
PARES DE GUANTES DE TELA PARA OBRERO
3
UD
165
495.00
20
25173003 - Iluminación in
(...)
25173003 - Iluminación interior para vagones de tren
2.3.9.6.01
ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO # 14
1
UD
108
108.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1032317
Informe final de la selección DO1.AWD.1032317
30/07/2021 11:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.287375
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0342 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
30/07/2021 11:37
(UTC -4 hours)
Detail