Contract Notice Detail
Summary Information

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127,555 Dominican Pesos
 
MERCADOM-UC-CD-2021-0228 
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/07/2021 13:57:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
123,062.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0121,181.00  DOP----View
2.3.9.5.0115,068.60  DOP----View
2.3.9.9.019,540.30  DOP----View
2.3.7.2.994,177.20  DOP----View
2.3.7.2.0328,202.00  DOP----View
2.3.9.1.0142,598.00  DOP----View
2.3.7.2.0182.60  DOP----View
2.3.9.9.042,212.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA123,062.20  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202102281123,062.20  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/08/2021 15:09:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
03/08/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
REQUISICION.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.103333302/08/2021 15:17123,062.2 Dominican Pesos
    Final Report:02/08/2021 15:17Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL123,062.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
127,555.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111504 - Papel en forma(...)
2.3.3.2.01PAPEL DESECHABLE NO. 6 ( FARDO)10PAQ2,00020,000.00
    
2
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES NO. 9 (FARDO)6PAQ1,5009,000.00
    
3
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS 25/1 (FARDO)3PAQ1,3003,900.00
    
4
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01CUBIERTOS PLASTICOS 25/1 (FARDO)5PAQ1,3006,500.00
    
5
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01VASOS PLASTICOS NO. 7 50/1 (FARDO)3PAQ3,0009,000.00
    
 
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALON DE CLORO60GAL1207,200.00
    
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALON DE JABON DE CUABA100GAL17517,500.00
    
 
8
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA 50UD1507,500.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CON OLOR100GAL11011,000.00
    
10
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE DE FREGAR25GAL25625.00
    
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON EN PASTA PARA FREGAR100UD10010,000.00
    
 
12
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01FOSFORO (PAQUETE)2UD4080.00
    
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE DE TELA CREMA (PAR)15UD1502,250.00
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NO. 55 GALONES1,000UD55,000.00
    
 
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON SU PALO50UD1206,000.00
    
 
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON CELDAS DURAS10UD6006,000.00
    
 
17
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER50UD1206,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/08/2021 15:17 (UTC -4 hours)
Detail
02/08/2021 15:09 (UTC -4 hours)
Detail