Contract Notice Detail
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Base Total Price:
406,175.02 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2021-0043
Request Name:
Compra de Materiales de Limpieza y Materiales para el Manejo de Desechos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales de Limpieza y Materiales para el Manejo de Desechos.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/07/2021 14:00:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/07/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/08/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/08/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/08/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/08/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
96,679.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
48,515.70
DOP
----
View
2.3.9.1.01
7,821.04
DOP
----
View
2.3.7.2.99
7,037.52
DOP
----
View
2.6.3.2.01
17,818.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
15,487.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
96,679.76
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
96,679.76
DOP
Vencido
SCAN_20210727_111154362.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/08/2021 09:57:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/07/2021 15:21:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/07/2021 14:09:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/07/2021 14:49:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
29/07/2021 15:15:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SCAN_20210727_111154362.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1040128
18/08/2021 14:01
227,682.77 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/08/2021 14:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mapuey Hands, SRL
6,527.17 Dominican Pesos
RQD Higienicos, SRL
2,430.8 Dominican Pesos
GTG Industrial, SRL
96,679.76 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
122,045.04 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE MAYORDOMÍA (TERCER TRIMESTRE)
-
Subtotal
44,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181501 - Delantales pro
(...)
46181501 - Delantales protectores
2.3.9.9.04
Mandiles para protección contra desechos biológicos
1
UD
200
200.00
2
53101502 - Pantalones lar
(...)
53101502 - Pantalones largos o cortos o pantalonetas para hombre
2.3.2.3.01
Pantalones jeans, fibra multi resistente algodón presurizado zise 40,42cm hombres
10
UD
500
5,000.00
3
53111501 - Botas para hom
(...)
53111501 - Botas para hombre
2.3.2.4.01
Botas de goma negras altas, caucho reforzado para agua size 43,44
5
UD
600
3,000.00
4
42132201 - Cajas o dispen
(...)
42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos
2.3.9.3.01
Guantes rústicos zise 9, 10 hombre color negro, gris, cuero costura reforzada etc
10
UD
250
2,500.00
5
42241811 - Faja para hern
(...)
42241811 - Faja para hernias
2.3.9.3.01
Faja lumbar de un ancho de 25cm. En la cara externa se utiliza lona de alta resistencia y en la cara interna se utiliza lona tipo galleta para un mayor ajuste. Esta combinación produce una menor transpiración y mayor confort. Material de ajuste mediana liga elástica de 8cm. Para cierre se utiliza scarch de 10cm de ancho. Se utiliza 3 varillas de fijación a la espalda, la central de 4 cm y las laterales de 2.5cm, fabricada en acero para mayor resistencia y flexible para mayor comodidad. Costura reforzada en los puntos de tensión.
1
UD
800
800.00
6
23131502 - Ruedas de fiel
(...)
23131502 - Ruedas de fieltro
2.3.9.8.01
Rueda para contenedores con capacidad de carga de 100-210kg por rueda 2-diametro de la rueda 1600mm, 200mm 3-acero 0 plástico núcleo de caucho negro circulo a prueba de polvo
4
UD
2,000
8,000.00
7
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Zafacón de 70 litros color marrón negro blanco
1
UD
3,000
3,000.00
8
47131613 - Sujetador de t
(...)
47131613 - Sujetador de traperos o escobas
2.3.9.1.01
Mopa Industrial de algodón 15x75cm con bastidor
1
UD
1,500
1,500.00
9
47121806 - Escurridor de
(...)
47121806 - Escurridor de trapero
2.3.9.1.01
Exprimidor de suaper color amarillo, brazo funcional ajustado
1
UD
2,500
2,500.00
10
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón plástico de 21.15 galones
3
UD
6,000
18,000.00
1.2
COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (TERCER TRIMESTRE)
-
Subtotal
361,675.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
73101612 - Servicios de p
(...)
73101612 - Servicios de producción de jabones o preparaciones para limpieza o perfumes o cosméticos
2.2.9.1.01
AMBIENTADORES
36
UD
93.22
3,355.92
2
73141714 - Servicios de h
(...)
73141714 - Servicios de hilo o tejido trenzado
2.2.9.1.01
BRILLO GRIS DE NYLON
100
UD
23.6
2,360.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO TRAER MUESTRA
100
GAL
70.8
7,080.00
6
11111605 - Mármol
2.3.6.4.04
CRISTALIZADO PARA MÁRMOL Y HORMIGÓN ROSADO
5
GAL
1,400
7,000.00
7
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01
CÚBETA PLÁSTICA P/ LIMPIEZA DE 3GLS CON AZA
10
UD
112.1
1,121.00
12
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.9.3.01
DESINFECTANTE P/PISO
40
GAL
90.86
3,634.40
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLÁSTICAS (LIMPIEZA) TRAER MUESTRA
36
UD
129.8
4,672.80
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA P/INODORO
36
UD
75
2,700.00
15
25174601 - Fundas de asie
(...)
25174601 - Fundas de asientos
2.3.9.8.02
FUNDA PLÁSTICA 18X24 CAL 150 NEGRA F/100 TRAER MUESTRA
20
PAQ
519.2
10,384.00
17
25174601 - Fundas de asie
(...)
25174601 - Fundas de asientos
2.3.9.8.02
FUNDA PLÁSTICA 36X54 CAL 150 NEGRA F/100 TRAER MUESTRA
50
PAQ
1,714.1
85,705.00
20
25174601 - Fundas de asie
(...)
25174601 - Fundas de asientos
2.3.9.8.02
FUNDA ROJAS DE 30GL F/100 TRAER MUESTRA
40
PAQ
935.2
37,408.00
22
25174601 - Fundas de asie
(...)
25174601 - Fundas de asientos
2.3.9.8.02
FUNDAS ROJAS DE 55 GL F/100 TRAER MUESTRA
50
PAQ
1,758.2
87,910.00
23
42132201 - Cajas o dispen
(...)
42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos
2.3.9.3.01
GUANTES FUERTES NEGROS TRAER MUESTRA
48
UD
90.17
4,328.16
24
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN DE CUABA EN PASTA
50
UD
17.11
855.50
27
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.9.3.01
LYSOL AEROSOL DESINFECTANTE
36
UD
802.4
28,886.40
28
42281604 - Desinfectantes
(...)
42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico
2.3.9.3.01
OPTI-CIDE RI DESINFECCIÓN DE INS
4
GAL
4,720
18,880.00
31
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPERS #36
36
UD
194.7
7,009.20
35
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTE EN POLVO 30LBS
2
PAQ
767
1,534.00
36
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA LIQUIDO
100
GAL
188.8
18,880.00
37
15121803 - Removedor de ó
(...)
15121803 - Removedor de óxido
2.3.7.2.99
REMOVEDOR DE MANCHAS
36
GAL
139.24
5,012.64
38
42293803 - Removedores pa
(...)
42293803 - Removedores para uso quirúrgico
2.6.3.2.01
REMOVEDOR DE SANGRE
40
GAL
426.45
17,058.00
39
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRES
50
GAL
118
5,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1040128
Informe final de la selección DO1.AWD.1040128
18/08/2021 14:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.288421
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2021-0043 publicada por Hospital Docente SEMMA
04/08/2021 09:57
(UTC -4 hours)
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