Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
41,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2021-0134
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA SER UTLIZADOS POR EL EQUIPO DE MAYORDOMIA DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA SER UTLIZADOS POR EL EQUIPO DE MAYORDOMIA DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN REQ.021-3395-021-3453.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/07/2021 16:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/07/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/07/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/07/2021 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/07/2021 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/07/2021 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2021 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2021 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,081.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.9.01
5,995.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
18,086.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA SER UTLIZADOS POR EL EQUIPO DE MAYORDOMIA DE LA INSTITUCIÓN
24,081.92
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.6.1.9.04
1
24,081.92
DOP
Vencido
Cert 134.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2021 09:43:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/07/2021 09:17:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/07/2021 12:02:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/07/2021 12:38:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/07/2021 14:02:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/07/2021 15:32:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
21/07/2021 15:40:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
21/07/2021 16:02:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Cert 134.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud 134.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Scan_0027.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Scan_0028.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1028715
22/07/2021 15:27
24,081.92 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/07/2021 15:27
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL
24,081.92 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
41,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46171506 - Cajas fuertes
2.6.1.9.01
Caja fuerte tamaño pequeña
1
UD
6,000
6,000.00
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes de tela
10
UD
300
3,000.00
3
46181522 - Capuchas de se
(...)
46181522 - Capuchas de seguridad
2.3.9.9.04
Capa para lluvia
10
UD
500
5,000.00
4
46182106 - Cinturones ant
(...)
46182106 - Cinturones antiestáticos
2.3.9.9.04
Faja para carga protectora de postura
10
UD
1,700
17,000.00
5
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
Botas de agua
10
UD
1,000
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1028715
Informe final de la selección DO1.AWD.1028715
22/07/2021 15:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.285242
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2021-0134 publicada por Procuraduría General de la República
22/07/2021 09:43
(UTC -4 hours)
Detail