Contract Notice Detail
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Base Total Price:
59,186 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDE-DAF-CM-2021-0057
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y VARIOS INSUMOS PARA ARREGLO EN LAS ESTACIONES LOS MINAS Y MANDINGA DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y VARIOS INSUMOS PARA ARREGLO EN LAS ESTACIONES LOS MINAS Y MANDINGA DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/07/2021 13:01:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/07/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/07/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/07/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/07/2021 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/07/2021 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/07/2021 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/07/2021 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2021 13:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2021 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
69,839.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
9,558.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
3,788.98
DOP
----
View
2.3.7.2.99
10,427.66
DOP
----
View
2.3.6.3.04
20,720.80
DOP
----
View
2.3.6.2.02
354.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
4,672.80
DOP
----
View
2.6.5.2.01
4,354.20
DOP
----
View
2.3.2.1.01
265.50
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,085.70
DOP
----
View
2.6.5.7.01
5,516.50
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,975.32
DOP
----
View
2.6.3.2.01
5,074.00
DOP
----
View
2.3.1.3.03
46.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y INSUMOS
69,839.48
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
426
1
69,839.48
DOP
Vencido
DOC072221-001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2021 10:53:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DOC071921-001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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DOC071921-002.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DOC071921-002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1028712
22/07/2021 11:12
69,839.48 Dominican Pesos
Final Report:
22/07/2021 11:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Corporativas Saladillo SRL
69,839.48 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
-
Subtotal
17,317.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101801 - Limpieza con c
(...)
72101801 - Limpieza con chorro de arena
2.2.9.1.01
FUNDAS DE CEMENTO
18
UD
450
8,100.00
2
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METRO DE ARENA ITABO
1
M
715
715.00
3
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METRO ARENA LAVADA
1
M
2,496
2,496.00
4
12162302 - Aceleradores d
(...)
12162302 - Aceleradores de cemento
2.3.7.2.99
BLOCK INDUSTRIAL
110
UD
54.6
6,006.00
1.2
COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA REMODELACION EN LAS ESTACIONES
-
Subtotal
41,869.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12162801 - Reductores de
(...)
12162801 - Reductores de fricción aniónico
2.3.7.2.99
LLAVE ANGULAR DE 1/2
8
UD
172
1,376.00
2
12162302 - Aceleradores d
(...)
12162302 - Aceleradores de cemento
2.3.7.2.99
CHUPON P/SIFON 1 1/4
3
UD
85
255.00
3
27112129 - Abrazaderas de
(...)
27112129 - Abrazaderas de mango redondo
2.3.6.3.04
SIFON FLEX LAV. 1 1/4
4
UD
165
660.00
4
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
CODO DE 1/2 X 90
5
UD
15
75.00
5
30181506 - Orinales
2.3.6.2.02
BOQUILLAS LAV. 2 1/2
3
UD
75
225.00
6
30181512 - Asientos de in
(...)
30181512 - Asientos de inodoro
2.3.9.9.01
CINTA DE 10 METRO
1
UD
1,160
1,160.00
7
23153505 - Sistema de pin
(...)
23153505 - Sistema de pintura llave en mano
2.6.5.2.01
MESCLADORAS DE ACERO INOXIDABLE
3
UD
1,205
3,615.00
8
12162302 - Aceleradores d
(...)
12162302 - Aceleradores de cemento
2.3.7.2.99
TESTEL DIGITAL
1
UD
1,200
1,200.00
9
11162108 - Tela malla de
(...)
11162108 - Tela malla de alambre
2.3.2.1.01
JUNTA DE CERA
3
PAQ
75
225.00
10
25174418 - Tapetes del ve
(...)
25174418 - Tapetes del vehículo
2.3.9.8.02
LLAVIN DDOBLE PUNO
4
UD
410
1,640.00
11
30181512 - Asientos de in
(...)
30181512 - Asientos de inodoro
2.3.9.9.01
KIT ACCESO P/TANQUE DE INODORO
7
UD
400
2,800.00
12
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.6.5.7.01
BOMBA DE FUMIGAR
1
UD
3,445
3,445.00
13
25174418 - Tapetes del ve
(...)
25174418 - Tapetes del vehículo
2.3.9.8.02
NIVEL DE ALUMINIO 36
1
UD
975
975.00
14
40142321 - Acoplamientos
(...)
40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería
2.3.6.3.04
ROLLO ALAMBRE NUM. 12
4
UD
4,225
16,900.00
15
23171705 - Codos de troqu
(...)
23171705 - Codos de troquel
2.6.5.7.01
TAPE SCOT
2
UD
360
720.00
16
20111702 - Tapones o ancl
(...)
20111702 - Tapones o anclajes de tubos
2.6.5.7.01
ARANDELA DE 3P PVC
3
UD
170
510.00
17
23153505 - Sistema de pin
(...)
23153505 - Sistema de pintura llave en mano
2.6.5.2.01
PARES DE TORNILLO P/ BASINETAS
3
UD
25
75.00
18
25174105 - Sistemas de re
(...)
25174105 - Sistemas de rejillas de techo
2.3.9.8.01
TEE 1/2 PVC
3
UD
18
54.00
19
42182007 - Bombillos o lá
(...)
42182007 - Bombillos o lámparas de escopios para exámenes médicos
2.6.3.2.01
BOMBILLOS BAJOS CONSUMOS 65 WAS
20
UD
215
4,300.00
20
23153133 - Diente de rued
(...)
23153133 - Diente de rueda de cadena
2.3.9.8.01
PIE DE CADENA NUM. 6
36
UD
45
1,620.00
21
13111102 - Rosina de goma
2.3.1.3.03
MACETA DE GOMA
1
UD
39
39.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1028712
Informe final de la selección DO1.AWD.1028712
22/07/2021 11:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.285289
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CM-2021-0057 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este
22/07/2021 10:53
(UTC -4 hours)
Detail