Contract Notice Detail
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Base Total Price:
233,090 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CM-2021-0051
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PLANTA FÍSICA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PLANTA FÍSICA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/07/2021 08:00:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/07/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/07/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/07/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2021 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
207,217.91
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
40,766.64
DOP
----
View
2.3.3.2.01
48,403.60
DOP
----
View
2.3.5.5.01
33,063.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
31,152.47
DOP
----
View
2.3.9.5.01
23,954.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
29,877.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CM-0051-2021
207,217.91
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CORAAVEGA-DAF-CM-0051-2021
1
207,217.91
DOP
Vencido
Certificación cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/07/2021 15:17:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
14/07/2021 10:39:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/07/2021 11:32:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/07/2021 14:54:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
15/07/2021 08:56:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
15/07/2021 11:14:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
15/07/2021 12:56:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
16/07/2021 12:34:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
16/07/2021 13:03:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
19/07/2021 09:59:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificación existencia de fondos..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de Compras.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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TERMINOS DE REFERENCIA..pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1026725
20/07/2021 12:18
207,217.91 Dominican Pesos
Final Report:
20/07/2021 12:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL
207,217.91 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE HIGIENE
-
Subtotal
233.090,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABÓN LIQUIDO CUABA ANTIBACTERIAL P/MANOS
36
GAL
150
5.400,00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO 800' DOBLE CAPA (12/1)
18
PAQ
950
17.100,00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA P/MANOS (6/1)
40
PAQ
750
30.000,00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 55
48
PAQ
450
21.600,00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 30
36
PAQ
350
12.600,00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO P/PISO
72
GAL
150
10.800,00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
72
GAL
110
7.920,00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABÓN LIQ. P/FREGAR PLATOS
30
GAL
350
10.500,00
9
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES 32 OZ (ATOMIZADOR)
60
UD
115
6.900,00
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500 (10/1)
10
PAQ
1.150
11.500,00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
DETERGENTE EN POLVO (ACE) PQT 5LB
150
UD
110
16.500,00
12
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN SPRAY (DIFERENTES AROMAS)
80
UD
110
8.800,00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE #3 ( CAJA 24/100)
2
CAJ
4.500
9.000,00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE #7 ( CAJA 50/100)
3
CAJ
3.050
9.150,00
15
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO DESECHABLE #10 ( CAJA 40/100)
1
CAJ
4.500
4.500,00
16
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA DOBLE USO
60
UD
35
2.100,00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE COCINA
60
UD
110
6.600,00
18
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCHOOL ISOPROPILICO AL 70%
48
GAL
585
28.080,00
19
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
GEL ANTIBACTERIAL BASE ALCOHOL
24
GAL
585
14.040,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1026725
Informe final de la selección DO1.AWD.1026725
20/07/2021 12:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.284434
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CM-2021-0051 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
19/07/2021 15:17
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.283363
TÉRMINOS DE REFERENCIA
14/07/2021 12:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1086537
Publicación modificación
14/07/2021 11:48
(UTC -4 hours)
Detail