Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
54,880 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2021-0145
Request Name:
COMPRAS DE ARTICULOS FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE ARTICULOS FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/07/2021 15:01:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/07/2021 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/07/2021 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/07/2021 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/07/2021 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/07/2021 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/07/2021 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2021 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2021 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
64,758.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
6,832.20
DOP
----
View
2.3.6.1.01
1,817.20
DOP
----
View
2.3.6.3.06
6,690.60
DOP
----
View
2.3.7.2.06
46,256.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,162.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
64,758.40
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021518001000420921
1
64,758.40
DOP
Vencido
CUOTA FERRETERIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/07/2021 13:50:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/07/2021 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PREVENTIVO FERRETERIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD FERRETERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA FERRETERIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1025216
15/07/2021 13:58
64,758.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/07/2021 13:58
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Super Jimmy, SRL
64,758.4 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
54,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
TEE PVC 1- 1/2 PRESION
4
UD
195
780.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
CODO 1- 1/2 X90 PRESION
8
UD
175
1,400.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
ADAPTADOR MACHO 1 1/2 PVC
6
UD
175
1,050.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
TUBO 1 1/2 PRESION SCH40
2
UD
1,280
2,560.00
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE CEMENTO GRIS
4
UD
385
1,540.00
6
31161811 - Arandelas de r
(...)
31161811 - Arandelas de resorte
2.3.6.3.06
JJAVE PASO DE BOLA 1 1/2
3
UD
1,800
5,400.00
7
31161811 - Arandelas de r
(...)
31161811 - Arandelas de resorte
2.3.6.3.06
SEGUETA ROJA
3
UD
90
270.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURAS EPOXICA GRI GL
8
GAL
4,900
39,200.00
9
53141612 - Rueda aserrada
(...)
53141612 - Rueda aserrada seguidora de patrones
2.3.9.9.01
TUBO DE SILICON TRANSPARENTE
2
UD
380
760.00
10
53141612 - Rueda aserrada
(...)
53141612 - Rueda aserrada seguidora de patrones
2.3.9.9.01
PVC 1/4 AZUL SM-248-5
1
UD
1,200
1,200.00
11
53141612 - Rueda aserrada
(...)
53141612 - Rueda aserrada seguidora de patrones
2.3.9.9.01
ROLLO DE TEFLON AMARILLO 1 PULG. AMARILLO
8
UD
90
720.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1025216
Informe final de la selección DO1.AWD.1025216
15/07/2021 13:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.283744
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2021-0145 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
15/07/2021 13:50
(UTC -4 hours)
Detail