Contract Notice Detail
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Base Total Price:
438,029 Dominican Pesos
Request Reference:
CNSS-DAF-CM-2021-0022
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DEL CNSS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DEL CNSS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/07/2021 08:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/07/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/07/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/07/2021 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/07/2021 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2021 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
S/N
Budget Total Value
300,999.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
134,505.84
DOP
----
View
2.3.9.9.01
217.92
DOP
----
View
2.3.3.1.01
32,456.49
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,011.52
DOP
----
View
2.3.9.2.01
132,807.55
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DEL CNSS
300,999.32
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1629301406941Q2ZdN
1
1,569.40
DOP
Vencido
Orden de Compra No. 103.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/07/2021 12:51:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/07/2021 11:05:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/07/2021 22:05:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/07/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/07/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/07/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
14/07/2021 09:59:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CAP.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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ESPECIFICACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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INFORME JUSTIFICATIVO USO DE MARCA XEROX.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1030516
27/07/2021 13:11
446,553.85 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/07/2021 13:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brothers RSR Supply Offices, SRL
1,569.4 Dominican Pesos
Offitek, SRL
300,999.33 Dominican Pesos
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Soluciones Diversas Benise, SRL
143,985.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
2.10.1.8.3. Material de Oficina
-
Subtotal
438,029.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
44121703 - Estilógrafos
2.3.9.2.02
Limpiador de Correa de Transferencia Xerox 7855/C8055
4
UD
11,450
45,800.00
7
44121703 - Estilógrafos
2.3.9.2.02
Rodillo Transferencia de Polarizacion XEROX
4
UD
31,050
124,200.00
1
55121606 - Etiquetas auto
(...)
55121606 - Etiquetas auto adhesivas
2.3.9.9.01
POST-IT 3X3
12
PAQ
21
252.00
5
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel Bond 8.5 x 11 Xeron
150
RESMA
200
30,000.00
23
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
Libro Records150 pag.
7
UD
185
1,295.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders Patition 8 1/2 x11 s divisions (A2) COLOR
1,000
UD
141
141,000.00
17
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders Manila CJ
4
UD
270
1,080.00
2
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
Sobres Timbrados por Cartas CNSS Blanco
1,000
UD
35
35,000.00
3
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
Sobres Timbrados 10x13
1,000
UD
37
37,000.00
24
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.9.01
SUMADORA DE 12 DIGITOS
1
UD
4,720
4,720.00
20
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas por Tarjeta AA POR TARJETA
6
PAQ
55
330.00
21
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Separadores de Carpetas
3
PAQ
58
174.00
22
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas por Tarjeta AAA POR TARJETA
12
PAQ
55
660.00
8
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas Blanca No. 1
20
UD
110
2,200.00
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas Blanca No. 3
8
UD
195
1,560.00
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas Blanca No. 4
8
UD
270
2,160.00
11
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas Blanca No. 2
20
UD
145
2,900.00
12
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips Billetero Grande
24
CAJ
80
1,920.00
13
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips Billetero Mediano
20
CAJ
45
900.00
14
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips Billetero Pequeño
20
CAJ
27
540.00
15
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
Bolígrafos Rojos CJ
6
UD
85
510.00
16
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
Bolígrafos Azules CJ
20
UD
85
1,700.00
20
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
Ferpa Negra
6
UD
28
168.00
18
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
BANDA GOMAS CAJAS
6
UD
35
210.00
19
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Pegamento Transp. De Secado rapido e rollon
5
UD
350
1,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1030516
Informe final de la selección DO1.AWD.1030516
27/07/2021 13:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.286423
La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CM-2021-0022 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social
27/07/2021 12:51
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.283018
pregunta
13/07/2021 11:12
(UTC -4 hours)
Detail