Contract Notice Detail
Summary Information

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22,450 Dominican Pesos
 
INDRHI-UC-CD-2021-0291 
COMPRA DE TONER Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE TONER Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/07/2021 11:05:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/07/2021 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/07/2021 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/07/2021 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/07/2021 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/07/2021 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/07/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
21,889.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0121,889.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL 21,889.00  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021242121,889.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

06/07/2021 11:29:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
06/07/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
REQUERIMIENTOS No.39 019 97 355.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
REQUERIMIENTOS No.39 019 97 355.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.102122106/07/2021 11:3321,889 Dominican Pesos
    Final Report:06/07/2021 11:33Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Equipos y Accesorios, SRL21,889 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
22,450.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
43211802 - Almohadillas ((...)
2.3.9.2.01ALMOHADILLAS PARA MAOSE 5UN150750.00
    
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER HP 58A CF258A1UN7,6007,600.00
    
3
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01CARGADOR DE LAPTOP DE 65W 19.5V 3.34A1UN4,5004,500.00
    
4
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01USB WIFI (NANO) U3, 2.4GHZ/300MBPS, 802. 11B/G/N8UN1,2009,600.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
06/07/2021 11:33 (UTC -4 hours)
Detail
06/07/2021 11:29 (UTC -4 hours)
Detail