Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
150,000.57 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-DAF-CM-2021-0040
Request Name:
Adquisición de suministro de limpieza correspondiente al trimestre Julio-Septiembre 2021.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
CNE-DAF-CM-2021-0040 Adquisición de suministro de limpieza para uso de esta sede central, dirección nuclear, regionales norte y sur y el bunker de sierra prieta correspondiente al trimestre Julio-Septiembre 2021.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/07/2021 13:01:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/07/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/07/2021 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/07/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/07/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
84,779.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
16,513.51
DOP
----
View
2.3.7.2.03
2,359.34
DOP
----
View
2.3.3.2.01
65,388.23
DOP
----
View
2.6.5.2.01
518.67
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de suministro de limpieza correspondiente al trimestre Julio-Septiembre 2021.
84,779.75
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
47131803
1
150,000.00
DOP
Vencido
Apropiacion limpieza_3538_210820111419_001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/07/2021 10:11:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/07/2021 16:54:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/07/2021 16:02:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/07/2021 16:50:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/07/2021 17:12:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
06/07/2021 22:40:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
07/07/2021 13:49:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
07/07/2021 16:00:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
08/07/2021 09:41:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
08/07/2021 10:20:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud 0040_3347_210805114720_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
APROPIACION 0040_3345_210805111817_001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA 0040_3343_210805111648_001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTO 0040_3344_210805111739_001.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Download
COVICATORIA 0040_3342_210805111600_001.pdf
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1027313
20/07/2021 10:56
91,505.74 Dominican Pesos
Final Report:
20/07/2021 10:56
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
84,779.74 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Prolimpiso, SRL
6,726 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
150,000.57
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectante blanqueador
50
UD
118
5,900.00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectante para pisos
50
UD
240
12,000.00
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Tarros de pasta para fregar 900gr
10
UD
120
1,200.00
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Aromatizador para vehículo (pinito) fragancia- fresa, vainilla, manzana, canela y pino fresco.
78
UD
230.78
18,000.84
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
Espuma limpiadora
10
UD
300
3,000.00
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de microfibras
48
UD
93.75
4,500.00
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
Detergente en polvo 2/libras c/u
10
PAQ
100
1,000.00
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Galones de jabón de mano liquido- fragancia manzana y/o almendra.
18
GAL
166.66
2,999.88
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galones de limpiador de cerámica
5
GAL
260
1,300.00
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Limpiador para inodoros tipo pato
10
UD
600
6,000.00
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Cajas de papel toalla para dispensadores kimberly clark
35
CAJ
2,085.71
72,999.85
40151506 - Bombas de mano
2.6.5.2.01
Bomba manual p/inodoro
5
UD
220
1,100.00
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores de lata para vehículo fragancias- fresa, vainilla, manzana, canela, pino fresco y lavanda.
40
UD
500
20,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1027313
Informe final de la selección DO1.AWD.1027313
20/07/2021 10:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.284583
La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2021-0040 publicada por Comisión Nacional de Energía
20/07/2021 10:11
(UTC -4 hours)
Detail