Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
235,960 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2021-0147
Request Name:
Solicitud de Materiales Ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/07/2021 11:35:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/07/2021 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/07/2021 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/07/2021 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/07/2021 11:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/07/2021 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/07/2021 11:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
05/07/2021 11:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/07/2021 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/07/2021 11:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
278,432.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.02
152,810.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
20,650.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
39,612.60
DOP
----
View
2.3.7.2.06
17,700.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
31,388.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
12,980.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,227.20
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,065.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Descripción del pago
278,432.80
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.9.6.01
2
278,432.80
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/07/2021 14:58:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/07/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/07/2021 09:47:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras - copia.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1020421
05/07/2021 15:04
278,432.8 Dominican Pesos
Final Report:
05/07/2021 15:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supli-Mosa, EIRL
278,432.8 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Esta pregunta requiere anexar documentos (NOTA. COTIZAR COMPLETO )
Subtotal
235,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Mt2 porcelanato para piso blanco
30
UD
1,050
31,500.00
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de cemento tipo portlan
10
UD
450
4,500.00
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de pegatod
20
UD
350
7,000.00
4
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Lavamanos
5
UD
7,000
35,000.00
5
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
Llaves monomando
18
UD
950
17,100.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubetas de pintura blanco 00semigloss
2
UD
7,500
15,000.00
7
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
Rejillas de piso anti cucaracha
10
UD
350
3,500.00
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de cemento blanco
5
UD
1,200
6,000.00
9
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
Breacker 700 amp
1
UD
7,000
7,000.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Tubo de 3 de drenaje
4
UD
1,200
4,800.00
11
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Mt2 cerámica de baños para muro
100
UD
350
35,000.00
12
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
Mt2 cerámica de baño para piso
80
UD
350
28,000.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Tee de 3
10
UD
60
600.00
14
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Latas de cemento pvc azul
2
UD
520
1,040.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Yee de 4 a 3
10
UD
30
300.00
16
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
Fotocelda
8
UD
950
7,600.00
17
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Teflon
10
UD
25
250.00
18
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Tee de 2
20
UD
90
1,800.00
19
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
Codo hg 1/2
10
UD
30
300.00
20
26121532 - Alambre para i
(...)
26121532 - Alambre para interconexiones
2.3.9.6.01
Rollos de alambre no.10
4
UD
3,000
12,000.00
21
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Coplin pvc de 1
5
UD
30
150.00
22
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Codo de 3/4
4
UD
20
80.00
23
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
Cheker horizontal
7
UD
350
2,450.00
24
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
Llaves de 3/4
5
UD
150
750.00
25
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
Mangueras para duchas
10
UD
750
7,500.00
26
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Plafon pvc 2x4
5
UD
450
2,250.00
27
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas de separadores de 2mm
5
UD
200
1,000.00
28
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Rollos de tape 3 m super 33
2
UD
750
1,500.00
29
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
Rollo de alambre dulce de 2 1/2
1
UD
150
150.00
30
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
Libras de clavo dulce
5
UD
50
250.00
31
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Tarugo azul
10
UD
2
20.00
32
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
Diablito para tarugo azul
10
UD
2
20.00
33
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
Llave de paso
5
UD
200
1,000.00
34
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
Llavin
1
UD
550
550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1020421
Informe final de la selección DO1.AWD.1020421
05/07/2021 15:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.281100
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2021-0147 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
05/07/2021 14:58
(UTC -4 hours)
Detail