Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
157,460 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2021-0079
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/06/2021 16:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/07/2021 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/07/2021 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/07/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/07/2021 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/07/2021 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
135,052.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
44,604.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
7,906.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,495.70
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,669.16
DOP
----
View
2.3.6.3.06
389.40
DOP
----
View
2.3.9.6.01
50,555.92
DOP
----
View
2.3.9.9.04
26,432.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
135,052.18
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
135,052.18
DOP
Vencido
CERTIFICACION (7).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/07/2021 13:54:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/06/2021 14:48:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/06/2021 15:43:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/07/2021 15:20:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION (7).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA BUSTO A DUARTE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQUERIMIENTO (51).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1021318
06/07/2021 14:22
135,052.18 Dominican Pesos
Final Report:
06/07/2021 14:22
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MFP Núñez, SRL
135,052.18 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
157,460.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA DE AGUA DE 3HP
1
UD
20,000
20,000.00
2
24111810 - Tanques de alm
(...)
24111810 - Tanques de almacenamiento de agua
2.3.9.9.01
TANQUE DE AGUA DE 60 GALONES
1
UD
32,000
32,000.00
3
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS DE 1 1/2 DE PRESION
3
UD
65
195.00
4
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04
CHEQUE DE 1 1/2 PARA CISTERNA
1
UD
1,065
1,065.00
5
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
CODOS DE 1 1/2 DE PRESION
6
UD
65
390.00
6
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.6.3.04
ADAPTADORES
6
UD
35
210.00
7
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE 3/0
200
UD
245
49,000.00
8
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADOS RESISTENTES
40
UD
1,365
54,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1021318
Informe final de la selección DO1.AWD.1021318
06/07/2021 14:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.281422
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2021-0079 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
06/07/2021 13:54
(UTC -4 hours)
Detail