Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
21,251.09 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDE-UC-CD-2021-0043
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS ESTACIONES DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/06/2021 12:01:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/06/2021 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/06/2021 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/06/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/06/2021 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/06/2021 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/06/2021 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/06/2021 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2021 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,439.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.1.8.01
2,675.12
DOP
----
View
2.3.9.9.01
5,642.98
DOP
----
View
2.3.3.1.01
1,684.89
DOP
----
View
2.6.5.2.01
624.00
DOP
----
View
2.6.5.2.02
919.93
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,307.94
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,070.07
DOP
----
View
2.3.2.1.01
360.02
DOP
----
View
2.6.5.7.01
1,426.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
166.00
DOP
----
View
2.6.4.7.01
120.01
DOP
----
View
2.3.9.7.01
359.99
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,780.00
DOP
----
View
2.3.1.2.01
139.95
DOP
----
View
2.6.3.1.01
1,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
86.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
64.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
1,227.00
DOP
----
View
2.6.8.3.01
340.08
DOP
----
View
2.3.9.2.01
1,446.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES DE OFINA
24,439.98
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
200
1
24,439.99
DOP
Vencido
DOC062921.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/06/2021 10:35:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/06/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DOC062821-001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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DOC062821-001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DOC062821-001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1017604
29/06/2021 10:44
24,439.99 Dominican Pesos
Final Report:
29/06/2021 10:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gran Librería y Papelería El Moreno, SRL
24,439.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES GASTABLE DE OFICINA
-
Subtotal
21,251.09
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11
10
UD
194.92
1,949.20
2
24112404 - Caja
2.3.9.9.01
FORDERS MANILA OFI-NOTA 8 1/2 X 11 CAJA 100/1
15
UD
296.61
4,449.15
3
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01
LAPICERO FABER-CASTELL LUX AZUL CASJA 12/1
15
UD
99
1,485.00
4
24101712 - Bandas transpo
(...)
24101712 - Bandas transportadoras
2.6.5.2.01
LAPICERO FABER-CASTELL LUX 034 ROJO CAJA 12/1
5
UD
109
545.00
5
20111504 - Equipos para p
(...)
20111504 - Equipos para perforar pozos de agua
2.6.5.2.02
POST-IT 3X3 76MM 100 HOJAS STICKY ARTESCO
20
UD
38.98
779.60
6
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
LIBRETA RAYADA BLANCA 81/2 X11 ARTESCO
20
UD
55.08
1,101.60
7
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
LIBRETA RAYADA AMARILLA 5 X 8 ARTESCO
30
UD
33.05
991.50
8
11162114 - Telas o cintas
(...)
11162114 - Telas o cintas de velcro
2.3.2.1.01
TIJERA DE OFICINA SIMETRICA 6 1/2 17CM ARTESCO
5
UD
61.02
305.10
9
23152906 - Maquinas para
(...)
23152906 - Maquinas para encintar
2.6.5.7.01
NOTAS DE PAGO PAQUETE DE 100/1
3
UD
432
1,296.00
10
12141612 - Samario sm
2.3.6.3.07
CINTA ADHESIVA 2 X 110 PREMIER TAPE 705
2
UD
70.34
140.68
11
24101617 - Elevador de ti
(...)
24101617 - Elevador de tijera
2.6.4.7.01
BANDAS DE GOMA NO. 18 TOP
3
UD
33.9
101.70
12
10111303 - Equipo para el
(...)
10111303 - Equipo para el manejo de desperdicios de las mascotas
2.3.9.7.01
GANCHOS PARA FORDER ACCO 7CM 50 UND.
2
UD
152.54
305.08
13
42152506 - Bolitas absorb
(...)
42152506 - Bolitas absorbentes de uso odontológico
2.3.9.3.01
RESMA DE PAPEL REPORT PREMIUM 8 1/2 X 14 BOND 20 500/1
5
UD
296.61
1,483.05
14
40151555 - Bombas de resa
(...)
40151555 - Bombas de resalte rotatorias
2.6.5.2.01
BOLIGRAFO FELPA ONIX-BALL AZUL MICRO 0.5MM
2
UD
39.5
79.00
15
41123302 - Cajas o folder
(...)
41123302 - Cajas o folders para portaobjetos para microscopios
2.3.9.3.01
REGLA PLASTICA 12 30CM POINTER
2
UD
12.71
25.42
16
20111604 - Taladro sobre
(...)
20111604 - Taladro sobre orugas
2.6.5.7.01
LAPIZ GRAFIPLUS TRIANGULAR NO. 2 HB 12/1 ARTESCO
2
UD
65
130.00
17
10121701 - Salmuera fresc
(...)
10121701 - Salmuera fresca o congelada
2.3.1.2.01
SOBRE MANILA 9 X 12 UND.
20
UD
5.93
118.60
18
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
SOBRE MANILA 10 X 15 UND.
20
UD
8.47
169.40
19
11141604 - Desechos de pa
(...)
11141604 - Desechos de papel
2.2.1.8.01
SOBRE MANILA 14 X 17 UND.
15
UD
21.19
317.85
20
42271605 - Calculadoras d
(...)
42271605 - Calculadoras de función pulmonar
2.6.3.1.01
GRAPADORA SWINGLINE MODELO 444 STANDAR
2
UD
423.73
847.46
21
23131512 - Bandejas de ag
(...)
23131512 - Bandejas de agua
2.3.9.8.01
SACAGRAPAS STUDMARK 440284401
2
UD
36.44
72.88
22
43211704 - Equipo de reco
(...)
43211704 - Equipo de reconocimiento de billetes
2.6.1.3.01
SACAPUNTAS DE METAL SATELITE NEGRO-PLATEADO
2
UD
27.12
54.24
23
27112119 - Cambiador de b
(...)
27112119 - Cambiador de bombilla de luz
2.3.9.9.01
ROLLO DE PAPEL DE SUMADORA FC 2 1/4 BOND 20 CONO AZUL
5
UD
29.66
148.30
24
41121515 - Bombillos de p
(...)
41121515 - Bombillos de pipetas
2.6.3.2.01
PORTA LAPIZ EN MALLITA DE METAL REDONDO NEGRO TYROL
1
UD
92.37
92.37
25
42143605 - Correas o hebi
(...)
42143605 - Correas o hebillas o accesorios o suministros de restricción
2.3.9.9.01
PORTA CLIP EN MALLITAS DE METAL REDONDO NEGRO
2
UD
92.37
184.74
26
41121515 - Bombillos de p
(...)
41121515 - Bombillos de pipetas
2.6.3.2.01
ARCHIVO ACORDEON ALFABETICO 10 X 12
2
UD
473.73
947.46
27
14121902 - Papel periódic
(...)
14121902 - Papel periódico de colores
2.3.3.2.01
CLIPS JUMBO 50MM NUSTAR CAJA 100/1
20
UD
38.14
762.80
28
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CLIPS METALICO 33MM NUSTAR
20
UD
14.41
288.20
29
27112305 - Marcadores o s
(...)
27112305 - Marcadores o soportes de metal
2.3.6.3.04
CORRECTOR TIPO LAPIZ ARTESCO
10
UD
61.02
610.20
30
27112305 - Marcadores o s
(...)
27112305 - Marcadores o soportes de metal
2.3.6.3.04
RESALTADOR PENTEL ILUMINA NARANJA
2
UD
37.29
74.58
31
32101605 - Memoria rom pr
(...)
32101605 - Memoria rom programable borrable (eprom)
2.3.9.2.01
RESALTADOR PENTEL ILUMINA ROSADO
1
UD
37.29
37.29
32
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR PENTEL ILUMINA AMARILLO
2
UD
37.29
74.58
33
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR PENTEL ILUMINA VERDE
1
UD
36.44
36.44
34
27112305 - Marcadores o s
(...)
27112305 - Marcadores o soportes de metal
2.3.6.3.04
MARCADOR PERMANENTE740 PELIKAN NEGRO
3
UD
33.9
101.70
35
27112305 - Marcadores o s
(...)
27112305 - Marcadores o soportes de metal
2.3.6.3.04
MARCADOR PERMANENTE 740 PELIKAN AZUL
2
UD
33.9
67.80
36
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIA MICROSD SANDISK 32GB INCLUYE ADAPTADOR
1
UD
1,077.12
1,077.12
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1017604
Informe final de la selección DO1.AWD.1017604
29/06/2021 10:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.279619
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-UC-CD-2021-0043 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este
29/06/2021 10:35
(UTC -4 hours)
Detail