Contract Notice Detail
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Base Total Price:
39,890 Pesos Dominicanos
Request Reference:
Inst. Duartiano-UC-CD-2021-0023
Request Name:
ARTÍCULOS VARIOS 2T
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos de limpieza, cocina, y de uso y consumo. 2do. Trimestre 2021 Proceso Mipyme
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/06/2021 12:02:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/06/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/06/2021 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/06/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/06/2021 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/06/2021 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/06/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/06/2021 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/06/2021 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,660.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
14,062.76
DOP
----
View
2.3.3.2.01
12,838.51
DOP
----
View
2.3.2.3.01
492.77
DOP
----
View
2.3.4.1.01
3,748.22
DOP
----
View
2.3.1.1.01
9,518.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ARTICULOS DE LIMPIEZA, COCINA, USO Y CONSUMO 2DO. TRIM.
40,660.82
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16251497814058BPuh
558
40,660.82
DOP
Vencido
Cuota_Articulos 2T.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/06/2021 15:46:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/06/2021 08:41:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/06/2021 11:47:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha técnica_ARTÍCULOS VARIOS 2T.pdf
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Sol_Compras_ARTICULOS 2T.pdf
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Presup_Articulos Varios 2T.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1018327
30/06/2021 15:50
40,660.81 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
30/06/2021 15:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
40,660.81 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
ARTÍUCLOS DE LIMPIEZA 2 T
-
Subtotal
27,660.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Cloro (Caja 6/1 Gl ) Ver ficha.
2
UD
1,000
2,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes (Caja 6/1 Gl) Ver ficha.
3
CAJ
900
2,700.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Jabón liquido de manos. (Caja 4/1 Gl) Ver ficha.
1
CAJ
600
600.00
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos. (Caja 24/1) Ver ficha.
1
CAJ
1,500
1,500.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueadores (Caja 4/1 Gl) Ver ficha.
1
CAJ
800
800.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol. Ver ficha.
10
UD
100
1,000.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Insecticida. 11 oz. Ver ficha.
5
UD
90
450.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba de celdas plásticas. Ver ficha.
3
UD
150
450.00
9
53102504 - Guantes o mito
(...)
53102504 - Guantes o mitones
2.3.2.3.01
Guantes de limpieza, resistente. (pares) Ver ficha.
12
UD
60
720.00
10
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas (doble uso) (docena) Ver ficha.
3
UD
180
540.00
11
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol al 70%. Gl Ver ficha.
6
GAL
350
2,100.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plásticas 17 x 22 (Paq. 100/1) Ver ficha.
20
PAQ
150
3,000.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico Jumbo. (Faldo 12/1) Ver ficha.
10
PAQ
700
7,000.00
14
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla. (Faldo 6/1)
6
PAQ
800
4,800.00
1.2
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 2T
-
Subtotal
1,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de cocina. (Paq 500/1) Ver ficha.
15
PAQ
100
1,500.00
1.3
ALIMENTOS Y BEBIDAS 2T
-
Subtotal
10,730.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
16
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar crema afinada. (Paq. 5 lib) Ver ficha.
15
PAQ
150
2,250.00
17
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café en polvo. (Paq 1/2 Lib.) Ver ficha.
3
PAQ
2,500
7,500.00
18
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora. Pote de 1Kg. Ver ficha.
1
UD
280
280.00
19
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua embotellada. (Faldo 24/1) Ver ficha.
2
PAQ
350
700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1018327
Informe final de la selección DO1.AWD.1018327
30/06/2021 15:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.280150
La lista de oferentes del proceso Inst. Duartiano-UC-CD-2021-0023 publicada por Instituto Duartiano
30/06/2021 15:46
(UTC -4 hours)
Detail