Contract Notice Detail
Summary Information

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223,635.2 Dominican Pesos
 
HGENSA-DAF-CM-2021-0056 
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/06/2021 16:00:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
Own resources
81,151.84 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0181,151.84  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  HGENSA-DAF-CM-2021-005681,151.84  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021HGENSA-DAF-CM-2021-0056181,151.84  DOP
Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

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25/06/2021 11:55:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/06/2021 21:43:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
21/06/2021 22:04:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
22/06/2021 10:51:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
22/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
22/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
22/06/2021 15:08:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
23/06/2021 08:17:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
HGENSA-DAF-CM-2021-0056- CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
HGENSA-DAF-CM-2021-0056- CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
HGENSA-DAF-CM-2021-0056- REQUISICION DE COMPRAS.pdfOtherDownload
HGENSA-DAF-CM-2021-0056- SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
HGENSA-DAF-CM-2021-0056-APODERAMIENTO.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
HGENSA-DAF-CM-2021-0056-ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.101501625/06/2021 12:32165,852.23 Dominican PesosActive
    Final Report:25/06/2021 12:32Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL81,151.83 Dominican Pesos
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    A&M Commerce Media, SRL29,983.8 Dominican Pesos
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    Cabod, EIRL4,389.6 Dominican Pesos
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    Supliservi Vasmi, SRL16,992 Dominican Pesos
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    Amada María Díaz Pérez33,335 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
223,635.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA KK10UD1791,790.00
    
 
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO77CAJ54041,580.00
    
 
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAVIZANTE P/ ROPA GL CAJA 64CAJ1,3665,464.00
    
 
4
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE ACIDO P/ LIMPIAR LOSA CAJA 62CAJ2,0884,176.00
    
 
5
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01VINAGRE BLANCO CJA/426CAJ93624,336.00
    
 
6
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01GUANTES EN NITRILE VERDE 37-145 SIZE 9 (PAR)72UD22215,984.00
    
 
7
47131619 - Cabezas de tra(...)
2.3.9.1.01SUAPE NUMERO 3850UD33016,500.00
    
 
8
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA LIQUIDO CAJA DE 650CAJ1,36968,450.00
    
 
9
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO LA MAQUINA120UD46.615,593.20
    
 
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CAJA DE 630CAJ777.623,328.00
    
 
11
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LIBRAS14PAQ1,06114,854.00
    
 
12
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR20UD791,580.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/06/2021 12:32 (UTC -4 hours)
Detail
25/06/2021 11:55 (UTC -4 hours)
Detail