Contract Notice Detail
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Base Total Price:
69,786 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAL-UC-CD-2021-0058
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de este INDOCAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de este INDOCAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/06/2021 14:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/06/2021 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/06/2021 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/06/2021 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/06/2021 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/06/2021 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/06/2021 14:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2021 14:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2021 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
69,832.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
55,436.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,596.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
5,900.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
5,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
69,832.40
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1625669581370w80hm
1
69,832.40
DOP
Vencido
CUOTA LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/06/2021 16:37:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/06/2021 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra Materiales de Limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Técnicas Materiales de Limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1011532
21/06/2021 08:36
69,832.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/06/2021 08:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GBM Especialidades Químicas y Servicios, SRL
69,832.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
69,786.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes de protección
20
PAQ
295
5,900.00
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos Liquido
20
GAL
295
5,900.00
3
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Jabón Liquido Antibacterial
20
GAL
295
5,900.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro cl
20
GAL
130
2,600.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
20
GAL
180
3,600.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Negras 18X22 100/1
10
PAQ
295
2,950.00
15
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
Swaper No. 32
10
UD
295
2,950.00
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
ManualAmbientadores
48
UD
130
6,240.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas para Limpiar
30
UD
130
3,900.00
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Verde
15
UD
75
1,125.00
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Verde con Esponja
15
UD
70
1,050.00
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
Piedra Aromática
50
UD
295
14,750.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas Negra 55 GLS 100/1
5
PAQ
590
2,950.00
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en Polvo 30 LB
2
UD
1,298
2,596.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillon Celda Dura 16
5
UD
1,475
7,375.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1011532
Informe final de la selección DO1.AWD.1011532
21/06/2021 08:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.277454
La lista de oferentes del proceso INDOCAL-UC-CD-2021-0058 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad
18/06/2021 16:37
(UTC -4 hours)
Detail