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Summary Information

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65,066.56 Dominican Pesos
 
INDRHI-UC-CD-2021-0225 
COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE TRABAJO PARA LOS INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS DE HIDROMENSORES (AFORADORES) DEL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGíA  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE TRABAJO PARA LOS INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS DE HIDROMENSORES (AFORADORES) DEL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGíA . 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

02/06/2021 15:40:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2021 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2021 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2021 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2021 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2021 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2021 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/06/2021 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
76,778.54 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.043,190.72  DOP----View
2.3.5.5.0128,155.79  DOP----View
2.3.5.4.0113,230.11  DOP----View
2.3.9.6.0127,977.52  DOP----View
2.3.9.2.014,224.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS DE TRABAJO PARA LOS INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS DE HIDROMENSORES (AFORADORES) DEL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGíA .76,778.54  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021212176,778.54  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/06/2021 17:44:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/06/2021 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
DISPONIBILIDAD DE 194.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS PROPIOS DE TRABAJ.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS PROPIOS DE TRABAJ.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.100324102/06/2021 17:4876,778.54 Dominican Pesos
    Final Report:02/06/2021 17:48Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Empresas OCL, SRL76,778.54 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
65,066.56
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
21101516 - Sembradoras
2.3.6.3.04MACHETE SUPER CACHA ABIERTA 22" BELLOTA 8UD3382,704.00
    
 
2
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01BOTA DE GOMAS 10UD617.86,178.00
    
3
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01PILA AA CELDA ELECTROQUIMICA Y VOLTAJE EN TERMINAL 24UD701,680.00
    
4
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01PILA MEDIANA 14-1.5v PARA USA EN EQUIPO DIGITAL DE AFOROS72UD14510,440.00
    
5
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01PILA MEDIANA 14-1.5v PARA USAR EN EQUIPO DE GEOFISICA 36UD1505,400.00
    
6
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01PILA CUADRADA MEDIANA 9V PARA SER UTILIZADA EN EQUIPO DE AFOROS10UD2802,800.00
    
7
13102003 - Polímero aceta(...)
2.3.5.5.01CAPA IMPERMEABLE (DE AGUA AMARILLA) 2 PIEZA LARGE 10UD7567,560.00
    
 
8
32101604 - Memoria rom pr(...)
2.3.9.2.01CALCULADORA CIENTIFICA 4UD8953,580.00
    
9
25172901 - Iluminación ex(...)
2.3.9.6.01LINTERNA ELECTRICA PORTATIL (PLASTICA DE LED 3-LED 2D)8UD423.723,389.76
    
 
10
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01TUBO DE GOMAS (700-750R16)4UD1,258.495,033.96
    
11
13102003 - Polímero aceta(...)
2.3.5.5.01THELMO (TELMO ) DE AGUA 4UD762.713,050.84
    
12
13102003 - Polímero aceta(...)
2.3.5.5.01SOGA 1,000UD13.2513,250.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/06/2021 17:48 (UTC -4 hours)
Detail
02/06/2021 17:45 (UTC -4 hours)
Detail