Contract Notice Detail
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Base Total Price:
928,000 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSM-DAF-CM-2021-0012
Request Name:
AQUISICION DE PINTURAS E ISUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSM
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
AQUISICION DE PINTURAS E ISUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSM
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/05/2021 15:30:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/05/2021 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/06/2021 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/06/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/06/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/06/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
225,111.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.05
188,100.55
DOP
----
View
2.3.9.9.01
37,010.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
AQUISICION DE PINTURAS E ISUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSM
225,111.25
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
DAF-SRSM-CC-07-01
1
225,111.25
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO PINTURA POPULA 02-07-20251.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2021 12:55:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/05/2021 13:23:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/06/2021 16:48:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/06/2021 18:29:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/06/2021 09:18:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/06/2021 09:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1010812
17/06/2021 13:17
709,986.54 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/06/2021 13:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Caribbean O&R Enterprises, SRL
183,937.93 Dominican Pesos
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Pinturas Popular, SA
526,048.61 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1018719
02/07/2021 10:37
225,111.26 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/07/2021 10:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pinturas Popular, SA
225,111.26 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ARTICULOS FERRETEROS
-
Subtotal
928,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
CUBETA PINTURA ACRILICA SUPERIOR BLANCO 00 SIN OLOR
45
UD
3,750
168,750.00
2
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
CUBETA PINTURA SEMIGLOS BLANCO COLONIAL 966 SIN OLOR
40
UD
5,500
220,000.00
3
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
CUBETA ACRILICA AZUL ALBA 41
30
UD
3,750
112,500.00
4
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
CUBETA PINTURA ACRILICA GRAFITO
2
UD
3,750
7,500.00
5
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
CUBETA PINTURA ACRILICA AZUL 0044e6cc
20
UD
3,750
75,000.00
6
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
CUBETA PINTURA SEMIGLOS GRIS CLARO 26 SIN OLOR
20
UD
5,500
110,000.00
7
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
GALON PINTURA MANTENIMIENTO BLANCO
20
UD
1,250
25,000.00
8
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
GALON PINTURA MANTENIMIENTO GRIS
20
GAL
1,250
25,000.00
9
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CUBETA DE MASILLA
5
UD
1,800
9,000.00
10
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA ANTI-GOTA 9
60
UD
150
9,000.00
11
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 4
30
UD
160
4,800.00
12
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 2
20
UD
80
1,600.00
13
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
PALO DE EXTENSION P /PINTAR DE 8 PIES (EXTENDIBLE)
20
UD
750
15,000.00
14
31191507 - Cintas abrasiv
(...)
31191507 - Cintas abrasivas
2.3.9.9.01
MASKING TAPE 3/4 COLOR CREMA
100
UD
120
12,000.00
15
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
GALON THINNER
15
GAL
350
5,250.00
16
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA COMPLETA DE 4
15
UD
150
2,250.00
17
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
CUBETA PINTURA GRIS CLARO 26 ACRILICA
20
UD
3,750
75,000.00
18
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CUBETA IMPERMEABILIZANTE DE TECHO EN POLVO
10
UD
2,185
21,850.00
19
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
GALONES PINTURA TRAFICO AMARILLO
15
GAL
650
9,750.00
20
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
GALONES PINTURA MANTENIMIENTO LADRILLO
15
GAL
1,250
18,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1018719
Informe final de la selección DO1.AWD.1018719
02/07/2021 10:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1010812
Informe final de la selección DO1.AWD.1010812
17/06/2021 13:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.276969
La lista de oferentes del proceso SRSM-DAF-CM-2021-0012 publicada por Servicio Regional de Salud Metropolitano
17/06/2021 12:55
(UTC -4 hours)
Detail