Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
233,300 Dominican Pesos
Request Reference:
SIV-DAF-CM-2021-0015
Request Name:
Compra productos de papel
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra productos de papel, para ser utilizado en esta Institución, según documentos.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/05/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/05/2021 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/05/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/05/2021 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/05/2021 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/05/2021 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/05/2021 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/05/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
150,478.79
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
150,478.79
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
82
Compra productos de papel
150,478.79
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
082
2021
150,478.79
DOP
Vencido
compromiso 082.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/05/2021 10:09:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/05/2021 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/05/2021 17:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/05/2021 17:32:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/05/2021 17:48:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/05/2021 01:10:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
13/05/2021 09:18:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
especificacion 110.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Apropiacion 088.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD 110.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.994811
14/05/2021 12:34
261,575.79 Dominican Pesos
Final Report:
14/05/2021 12:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Akoo, SRL
111,097 Dominican Pesos
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Grupo Marte Roman, SRL
150,478.79 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
16,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
1
CAJ
1,500
1,500.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Folder Press board
3
CAJ
5,000
15,000.00
1.2
materiales y productos de papel
-
Subtotal
216,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel para impresora o fotocopiadora
200
RESMA
230
46,000.00
6
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Papel para sumadora o máquina registradora
50
UD
30
1,500.00
11
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
Etiquetas de papel adhesiva
12
UD
700
8,400.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel 6/1
35
CAJ
2,000
70,000.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico 24/1
1
PAQ
1,500
1,500.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbo 6/1
30
CAJ
1,400
42,000.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel 10/1
15
CAJ
1,200
18,000.00
21
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.2.01
Sobre manila timbrado 9x12
2
CAJ
5,600
11,200.00
22
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.2.01
Sobre manila timbrado 10x13
2
CAJ
5,600
11,200.00
23
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.2.01
Sobre manila amarillo 10x13
1
CAJ
2,000
2,000.00
23
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.2.01
folders manila 81/2X11
10
CAJ
500
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.994811
Informe final de la selección DO1.AWD.994811
14/05/2021 12:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.268345
La lista de oferentes del proceso SIV-DAF-CM-2021-0015 publicada por Superintendencia de Valores
14/05/2021 10:09
(UTC -4 hours)
Detail