Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
108,124.58 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-UC-CD-2021-0205
Request Name:
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/04/2021 13:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/04/2021 13:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/04/2021 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/04/2021 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/04/2021 13:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/04/2021 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/04/2021 13:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2021 13:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/04/2021 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,124.58
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
5,758.40
DOP
----
View
2.3.7.2.06
3,304.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
915.68
DOP
----
View
2.3.5.5.01
9,204.00
DOP
----
View
2.2.8.7.01
2,230.20
DOP
----
View
2.3.2.1.01
1,156.40
DOP
----
View
2.3.5.4.01
30,680.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,829.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
53,046.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
108,124.58
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1619113745789
1
108,124.58
DOP
Vencido
AP MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2021-0205.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/04/2021 08:47:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/04/2021 13:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificación de existencia de fondos MANTENIMIENTO VARIOS.docx
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones Tecnicas MANTENIMIENTO VARIOS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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MANTENIMIENTO VARIOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.988106
30/04/2021 09:00
108,124.58 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/04/2021 09:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Comercial Bujoca, SRL
108,124.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
108,124.58
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121002 - Transformadore
(...)
39121002 - Transformadores de suministro de potencia
2.6.5.6.01
TRANSFORMADOR DE LED PARA LAMPARA 36-48W
10
UD
575.84
5,758.40
2
31191517 - Planchas de es
(...)
31191517 - Planchas de esmeril
2.3.9.9.01
PLANCHAS DE ACRILICO 6MM DE 1/4
3
UD
17,682.3
53,046.90
3
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
TUBO GALVANIZADO DE 1X1
1
UD
1,829
1,829.00
4
30102216 - Placa de cauch
(...)
30102216 - Placa de caucho
2.3.5.4.01
PLANCHAS DE GOMA DE 6 PULGADAS
4
UD
7,670
30,680.00
5
11162126 - Tela acolchada
2.3.2.1.01
PELON NEGRO
10
YD
115.64
1,156.40
6
72101901 - Diseño o decor
(...)
72101901 - Diseño o decoración de interiores
2.2.8.7.01
ESQUINERO
10
UD
223.02
2,230.20
7
30102215 - Placa de plást
(...)
30102215 - Placa de plástico
2.3.5.5.01
PLANCHAS DE DENGLASS
3
UD
3,068
9,204.00
8
31161508 - Tornillos de r
(...)
31161508 - Tornillos de rosca para madera
2.3.6.3.06
TORNILLO DE PLANCHA
2
CAJ
457.84
915.68
9
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBETA MASILLA
1
UD
3,304
3,304.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.988106
Informe final de la selección DO1.AWD.988106
30/04/2021 09:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.264862
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2021-0205 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
30/04/2021 08:47
(UTC -4 hours)
Detail