Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

937,275 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0019 
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDECIAS DE ESTA PGR, SEGUN RQ. 021-2058 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDECIAS DE ESTA PGR, SEGUN RQ. 021-2058 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/04/2021 12:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2021 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
413,088.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0192,010.50  DOP----View
2.3.3.2.01296,770.00  DOP----View
2.3.7.2.9924,308.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA PGR, SEGÚN REQ. 021-2058.413,088.50  DOPNoviembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.3.3.2.011413,088.50  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/05/2021 08:50:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/04/2021 12:00:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
20/04/2021 17:25:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
21/04/2021 11:05:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
21/04/2021 11:31:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
21/04/2021 11:55:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
21/04/2021 11:57:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
22/04/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ESPECIFICACIONES DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA1.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUISICION.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.99260110/05/2021 13:24736,872.24 Dominican PesosCanceled
    Final Report:10/05/2021 13:24Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Bausser Global, SRL134,107 Dominican Pesos
  
 
    GTG Industrial, SRL206,588.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
 
 
    Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL202,184.74 Dominican Pesos
Download
Download
Download
 
 
    Prolimdes Comercial, SRL193,992 Dominican Pesos
Download
Download
Download
 
 
   DO1.AWD.99572519/05/2021 11:27812,156.24 Dominican PesosActive
    Final Report:19/05/2021 11:27Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Bausser Global, SRL2,891 Dominican Pesos
Download
Download
Download
 
 
    Prolimdes Comercial, SRL193,992 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
Download
 
 
    Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL202,184.74 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
    GTG Industrial, SRL413,088.5 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ARTICULO LIMPIEZA, DE HIGIENE E INSUMOS DE COCINA-
    
Subtotal
937,275.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CON OLOR.400GAL12048,000.00
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO 150GAL11517,250.00
    
 
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA PARA LIMPIAR 100UD151,500.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE OLOR 100UD454,500.00
    
 
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA DE 55 GALONES 10,000UD550,000.00
    
 
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS PAPEL DE BAÑO TORK (12 ROLLOS)200PAQ900180,000.00
    
 
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE COCINA PARA EL POLVO300UD5516,500.00
    
 
8
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACONES MEDIANO PARA OFICINAS COLOR NEGRO 50UD23011,500.00
    
 
9
42132205 - Guantes de cir(...)
2.3.9.3.01PARES DE GUANTES DE GOMA NEGRO100UD636,300.00
    
 
10
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL TOALLAS (6 ROLLOS)200UD900180,000.00
    
 
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLAS50YD703,500.00
    
 
12
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DIFERENTES FRAGANCIAS EN SPRAY200UD8016,000.00
    
 
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALON DE CLORO400GAL9036,000.00
    
14
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTES EN PAQUETES DE 10 LIBRAS50UD75037,500.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS DE BASURA 18X2210,000UD440,000.00
    
 
16
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 400UD156,000.00
    
 
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO LA MAQUINA 150UD7511,250.00
    
 
18
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO 100UD232,300.00
    
 
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SUAPER GRANDE NO. 28250UD11528,750.00
    
 
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS NAYLON 75UD836,225.00
    
 
21
41121813 - Cubetas
2.6.3.2.01CUBETAS PLASTICAS MEDIANA50UD1105,500.00
    
 
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA CON PALO75UD806,000.00
    
 
23
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS DESECHABLE NO.1010CAJ3,22032,200.00
    
 
24
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS DESECHABLE NO. 715CAJ3,10046,500.00
    
 
25
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS DESECHABLE NO.515CAJ2,10031,500.00
    
 
26
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO DE SERVILLETAS DESECHABLE 100UD1,000100,000.00
    
 
27
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03BOLA DE JABON AZUL 500UD2512,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
19/05/2021 11:27 (UTC -4 hours)
Detail
10/05/2021 13:24 (UTC -4 hours)
Detail
10/05/2021 08:50 (UTC -4 hours)
Detail