Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
89,600 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0174
Request Name:
Solicitud Materiales de Refrigeración.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud Materiales de Refrigeración.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/04/2021 10:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/04/2021 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/04/2021 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/04/2021 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/04/2021 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/04/2021 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/04/2021 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/04/2021 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/04/2021 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
89,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
12,000.00
DOP
----
View
2.6.5.4.01
9,000.00
DOP
----
View
2.6.2.1.01
9,200.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
37,660.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
4,720.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
17,020.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.6.5.2.01
2
105,728.00
DOP
Vencido
certificado.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/04/2021 10:53:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/04/2021 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
oficio.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.980408
16/04/2021 10:59
105,728 Dominican Pesos
Final Report:
16/04/2021 10:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Pérez Suarez, SRL
105,728 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
89,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40151601 - Compresores de
(...)
40151601 - Compresores de aire
2.6.5.2.01
Fan condensador
3
UD
4,000
12,000.00
2
24131506 - Tanques refrig
(...)
24131506 - Tanques refrigerados
2.6.5.4.01
Capacitor 45
12
UD
750
9,000.00
3
52161525 - Control remoto
2.6.2.1.01
Control
8
UD
1,150
9,200.00
4
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Freon 22 libras
28
UD
450
12,600.00
5
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Vascosel de 7/8
12
UD
205
2,460.00
6
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Relay fan evaporador
8
UD
650
5,200.00
7
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Sensor 24 volt
4
UD
600
2,400.00
8
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Contactor 24 volt
6
UD
650
3,900.00
9
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Breackers
5
UD
950
4,750.00
10
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Cajas de breakers
4
UD
950
3,800.00
11
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Bomba de drenaje
3
UD
850
2,550.00
12
30101815 - Conductos de p
(...)
30101815 - Conductos de plástico
2.3.5.5.01
Tuberías de 3/8¨y 5/8¨pies
8
UD
465
3,720.00
13
41112209 - Termostatos
2.6.5.7.01
Vascosel de 7/8
4
UD
205
820.00
14
41112209 - Termostatos
2.6.5.7.01
Termostato
3
UD
2,150
6,450.00
15
41112209 - Termostatos
2.6.5.7.01
Freon 410 A libras
15
UD
650
9,750.00
16
30101815 - Conductos de p
(...)
30101815 - Conductos de plástico
2.3.5.5.01
Tuberias PVC
5
UD
200
1,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.980408
Informe final de la selección DO1.AWD.980408
16/04/2021 10:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.261201
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0174 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
16/04/2021 10:53
(UTC -4 hours)
Detail