Contract Notice Detail
Summary Information

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127,355 Dominican Pesos
 
SIPEN-UC-CD-2021-0030 
Suministro de Aseo y Limpieza para uso en la Superintendencia de Pensiones. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Suministro de Aseo y Limpieza para uso en la Superintendencia de Pensiones. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Mexico No.30, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/04/2021 11:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2021 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2021 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/04/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/04/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
37,140.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0137,140.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de Suministro de Aseo y Limpieza 37,140.02  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021SIPEN-UC-CD-2021-0030137,140.02  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

19/04/2021 12:10:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/04/2021 13:09:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
15/04/2021 13:26:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
15/04/2021 16:34:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
15/04/2021 16:57:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
16/04/2021 00:04:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
16/04/2021 08:33:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
16/04/2021 10:44:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
16/04/2021 10:54:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
16/04/2021 11:25:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
16/04/2021 13:26:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Requerimiento de Compra o Contrataciones.pdfOtherDownload
Solicitud de Compra o Contratación.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificaciones de Apropiación Presupuestaria.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Especificaciones Tecnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.99700719/05/2021 10:5557,702 Dominican Pesos
    Final Report:19/05/2021 10:55Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Multiservicios Generales Arq. AOT, SRL57,702 Dominican Pesos
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   DO1.AWD.98181019/04/2021 12:5993,077.97 Dominican Pesos
    Final Report:19/04/2021 12:59Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL55,937.95 Dominican Pesos
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    Max Comercial, SRL37,140.02 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministros de aseo y limpieza-
    
Subtotal
68,355.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante de Olor (Brisa Marina)12GAL1802,160.00
    
 
2
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Jabón de Cuaba12GAL1802,160.00
    
 
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón de Fregar Liquido12GAL1501,800.00
    
 
4
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientadores en Spray (Clean Line)12UD75900.00
    
 
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro12GAL1051,260.00
    
 
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja de Para Fregar 60UD503,000.00
    
 
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Zafacones/Papeleras Plásticos color negro de 12 Litros (Unidad)10PAQ4504,500.00
    
 
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Vasos No.7 2500/1 (Caja)10PAQ2,00020,000.00
    
 
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Vasos No.5 2500/1 (Caja)10PAQ2,50025,000.00
    
 
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Palitos removedores 500/1 48PAQ1004,800.00
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Plasticas 13 Galones 100/115PAQ1852,775.00
1.2  
 Productos de Papel-
    
Subtotal
59,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla Center Pull 6/1 (Fardo)30CAJ1,30039,000.00
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de Baño para Dispensador 12/1 (Fardo)20CAJ1,00020,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
19/05/2021 10:55 (UTC -4 hours)
Detail
19/04/2021 12:59 (UTC -4 hours)
Detail
19/04/2021 12:10 (UTC -4 hours)
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