Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
83,636.25 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MMUJER-UC-CD-2021-0078
Request Name:
Compra de materiales de refrigeración para el uso en los aires de la sede de la Máximo Gómez.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales de refrigeración para el uso en los aires de la sede de la Máximo Gómez.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/03/2021 17:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/03/2021 17:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/03/2021 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/03/2021 17:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/03/2021 17:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/03/2021 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/03/2021 17:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2021 17:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2021 17:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
83,636.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.4.01
79,199.99
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,450.39
DOP
----
View
2.6.5.7.01
750.01
DOP
----
View
2.3.6.3.07
1,119.84
DOP
----
View
2.3.7.2.99
116.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
83,636.25
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1616437947470IYjLK
727
83,636.26
DOP
Vencido
cuota.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/03/2021 17:40:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/03/2021 17:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
oficio.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
especificacion o ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.968045
22/03/2021 17:49
83,636.25 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
22/03/2021 17:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Refricentro Rubiera, SRL
83,636.25 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
83,636.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24131506 - Tanques refrig
(...)
24131506 - Tanques refrigerados
2.6.5.4.01
tanques de gas refrigerante R22
8
UD
3,850
30,800.00
2
24131506 - Tanques refrig
(...)
24131506 - Tanques refrigerados
2.6.5.4.01
tanques de gas refrigerante R410
8
UD
6,050
48,400.00
3
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
pies de tubería 3/4
15
FT
117.7
1,765.50
4
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
pies de tubería 3/8
15
FT
45.65
684.75
5
23171504 - Sopletes
2.6.5.7.01
latas de mappgas
2
UD
375
750.00
6
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.07
fundas de varilla de plata, 28 libras cada una.
2
UD
560
1,120.00
7
23171522 - Fundentes para
(...)
23171522 - Fundentes para soldar
2.3.7.2.99
pastas fundentes
2
UD
58
116.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.968045
Informe final de la selección DO1.AWD.968045
22/03/2021 17:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.255079
La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2021-0078 publicada por Ministerio de la Mujer
22/03/2021 17:40
(UTC -4 hours)
Detail