Contract Notice Detail
Summary Information

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523,726.5 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0032 
Adquisición de Materiales de Brillado de Piso 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de Brillado de Piso para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No. 814 de fecha 19/03/2021, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/03/2021 16:00:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2021 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2021 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2021 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2021 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2021 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
523,726.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.01523,726.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202111617,998.45  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/03/2021 12:49:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/03/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
23/03/2021 15:28:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificacion Billado de piso.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA Brillado de Piso 0032.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud 0032.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.96941529/03/2021 13:43536,026.8 Dominican Pesos
    Final Report:29/03/2021 13:43Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidora Cadi, SRL536,026.8 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
523,726.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
24141506 - Encerados
2.3.9.9.01Cajas de Cristalizador Leopard90UD1,730155,700.00
    
2
24141506 - Encerados
2.3.9.9.01Cajas de Cera Leopard90UD1,830164,700.00
    
3
24141506 - Encerados
2.3.9.9.01Libras de Lana de Acero300UD20060,000.00
    
4
24141506 - Encerados
2.3.9.9.01Pliego de Lija No.100150UD25.513,826.50
    
5
24141506 - Encerados
2.3.9.9.01Saco de Borax62UD1,55096,100.00
    
6
24141506 - Encerados
2.3.9.9.01Rueda de Diamante62UD70043,400.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
29/03/2021 13:43 (UTC -4 hours)
Detail
24/03/2021 12:49 (UTC -4 hours)
Detail