Contract Notice Detail
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Base Total Price:
123,334 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-UC-CD-2021-0005
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/03/2021 12:03:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/03/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/03/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/03/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/03/2021 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/03/2021 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/03/2021 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/03/2021 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2021 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2021 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
123,334.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
35,090.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
88,244.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1615834712685UY9YF
1
127,255.00
DOP
Vencido
solicitud y certificacion compra limpieza 2021.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/03/2021 12:17:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/03/2021 14:13:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/03/2021 17:38:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/03/2021 19:05:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/03/2021 21:36:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
19/03/2021 09:11:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
19/03/2021 10:35:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
19/03/2021 10:56:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
19/03/2021 13:34:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
23/03/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud y certificacion compra limpieza 2021.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud y certificacion compra limpieza 2021.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud y certificacion compra limpieza 2021.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.967819
22/03/2021 13:06
106,347.5 Dominican Pesos
Final Report:
22/03/2021 13:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Service Group S&F, SRL
106,347.5 Dominican Pesos
DO1.AWD.969917
25/03/2021 12:18
64,411.53 Dominican Pesos
Final Report:
25/03/2021 12:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
36,897.76 Dominican Pesos
Service Group S&F, SRL
4,904.08 Dominican Pesos
AVG Comercial, SRL
3,079.8 Dominican Pesos
JM Distribución, SRL
9,859.89 Dominican Pesos
Ace Caribbean Security, SRL
9,670 Dominican Pesos
DO1.AWD.971226
29/03/2021 15:49
69,466.42 Dominican Pesos
Final Report:
29/03/2021 15:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
36,897.76 Dominican Pesos
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JM Distribución, SRL
11,499.86 Dominican Pesos
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AVG Comercial, SRL
11,398.8 Dominican Pesos
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Ace Caribbean Security, SRL
9,670 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
123,334.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL DE BAÑO DOBLE CAPA
20
UD
1,000
20,000.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA ABSORBENTE
7
UD
170
1,190.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL TOALLA PARA MANOS
12
UD
1,000
12,000.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS
2
UD
950
1,900.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE ALCOHOL 70%
19
UD
700
13,300.00
6
47131832 - Productos anti
(...)
47131832 - Productos anti polvo
2.3.9.1.01
CAJA MASCARILLAS QUIRURGICAS 50/1
7
UD
242
1,694.00
6
47131832 - Productos anti
(...)
47131832 - Productos anti polvo
2.3.9.1.01
CAJA MASCARILLAS KN95 CERTIFICADAS 50/1
12
UD
2,000
24,000.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY 18 OZ
34
UD
450
15,300.00
8
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS
24
UD
250
6,000.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO
24
UD
200
4,800.00
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANOS
12
UD
250
3,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDAS NEGRAS 30 GALONES
10
UD
650
6,500.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDAS NEGRAS 50 GALONES
10
UD
800
8,000.00
13
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
ATOMIZADORES 16 OZ
7
UD
150
1,050.00
14
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
1
UD
1,000
1,000.00
15
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR EN ESPUMA MULTIUSO
6
UD
600
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.971226
Informe final de la selección DO1.AWD.971226
29/03/2021 15:49
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.969917
Informe final de la selección DO1.AWD.969917
25/03/2021 12:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.967819
Informe final de la selección DO1.AWD.967819
22/03/2021 13:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.254880
La lista de oferentes del proceso IDEICE-UC-CD-2021-0005 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
22/03/2021 12:17
(UTC -4 hours)
Detail