Contract Notice Detail
Summary Information

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969,000 Pesos Dominicanos
 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2021-0014 
ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA PLOTTER. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA PLOTTER. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/03/2021 12:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2021 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2021 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2021 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/03/2021 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
969,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01969,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202100142021969,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
acta826.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
certificacion 824.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
convocatoria825.pdfOtroDownload
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
oficio828.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
solicitud 827.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
969,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44103104 - Rollos de tran(...)
2.3.9.2.01ROLLO DE MATERIAL CANVA DE 50 DE ANCHO GLOSSY50UD5,500275,000.00
    
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01HISOPOS1,000UD6060,000.00
    
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01HOJALES DE 26 CM1,000UD400400,000.00
    
44103104 - Rollos de tran(...)
2.3.9.2.01ROLLOS DE VINYL RESISTENTE AL SOL Y AGUA10UD4,00040,000.00
    
5
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01ROLLOS DE SOGA PLASTICA BLANCA20UD5,000100,000.00
    
6
44103118 - Película de tr(...)
2.3.9.2.01VINYL TRANSPARENTE 5UD4,00020,000.00
    
7
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01PLANCHAS DE CINTRA DE 3 MILIMETROS30UD80024,000.00
    
8
44103113 - Kits de correc(...)
2.3.9.2.01PLANCHAS DE COROPLATS DE 3 MILIMETROS100UD50050,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
24/03/2021 12:04 (UTC -4 hours)
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