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Base Total Price:
983,216.26 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2021-0036
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/03/2021 14:01:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/03/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/03/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/03/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/03/2021 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/03/2021 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/03/2021 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2021 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2021 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
411,725.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
53,100.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
284,934.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
23,364.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
13,452.00
DOP
----
View
2.3.6.9.01
9,617.00
DOP
----
View
2.6.4.1.01
23,010.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,248.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
411,725.60
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
983,217.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION (4).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/03/2021 17:20:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/03/2021 12:02:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/03/2021 08:10:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/03/2021 10:22:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
12/03/2021 11:59:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
26/03/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
26/03/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Tecnica MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.969853
26/03/2021 09:54
867,452.27 Dominican Pesos
Final Report:
26/03/2021 09:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
331,603.6 Dominican Pesos
Celna Enterprises, SRL
535,848.67 Dominican Pesos
DO1.AWD.970511
26/03/2021 10:30
947,574.27 Dominican Pesos
Final Report:
26/03/2021 10:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
411,725.6 Dominican Pesos
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Celna Enterprises, SRL
535,848.67 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
983,216.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 6/1
150
PAQ
1,173.24
175,986.00
2
14111520 - Papel secante
2.3.3.1.01
PAPEL TOALLA 6/1
95
PAQ
985
93,575.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO SIN AROMA
100
UD
125
12,500.00
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN SPRAY 8ONZ
60
UD
97
5,820.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS BLANCAS PAQ DE 500
100
PAQ
965
96,500.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO
100
GAL
121.24
12,124.00
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO ALTA CALIDAD
300
GAL
80
24,000.00
8
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
DESCALIN
200
GAL
145
29,000.00
9
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
GUANTES DE GOMAS
300
UD
65
19,500.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERS CON PALO NO32
150
UD
185
27,750.00
11
53131624 - Paños limpiado
(...)
53131624 - Paños limpiadores desechables
2.3.9.9.01
BRILLO VERDE
200
UD
14
2,800.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS DE NYLON CON SU PLO
700
UD
112.1
78,470.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES NEGRO
100
UD
280
28,000.00
14
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA EN AEROSOL
100
UD
149
14,900.00
15
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.6.9.01
CUBETAS PLASTICAS
50
UD
135
6,750.00
16
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALAS PLASTICAS
60
UD
100
6,000.00
17
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACONES DE MALLA METALICA
50
UD
325
16,250.00
18
53131624 - Paños limpiado
(...)
53131624 - Paños limpiadores desechables
2.3.9.9.01
LANILLA 20/1 COLOR
50
PAQ
1,033
51,650.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO P/BAÑO 48/1
200
PAQ
372.56
74,512.00
20
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE METAL EN SPRAY
50
UD
400
20,000.00
21
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTE EN POLVO 30 LB
20
PAQ
1,298
25,960.00
22
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
100
UD
143.96
14,396.00
23
47131814 - Limpiadores o
(...)
47131814 - Limpiadores o pulidores de metales
2.3.9.1.01
ACEITE PARA LIMPIEZA DE LOS ASCENSORES
50
UD
650
32,500.00
24
31241501 - Lentes
2.3.6.2.01
LENTES PROTECTORES
50
UD
280
14,000.00
25
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLOS DE PARES
100
UD
74
7,400.00
26
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
ATOMIZADORES
100
UD
135
13,500.00
27
47121806 - Escurridor de
(...)
47121806 - Escurridor de trapero
2.3.9.1.01
ESCURRIDOR DE GOMA
300
UD
175
52,500.00
28
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISTALES DE GOMA
50
UD
260
13,000.00
29
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.01
MANGUERAS DE AGUA DE 100 PIE3/4
3
UD
4,624.42
13,873.26
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.970511
Informe final de la selección DO1.AWD.970511
26/03/2021 10:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.969853
Informe final de la selección DO1.AWD.969853
26/03/2021 09:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.256234
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2021-0036 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
25/03/2021 17:20
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.252742
RE: Consulta
12/03/2021 14:44
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.252290
Consulta
11/03/2021 11:55
(UTC -4 hours)
Detail