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Summary Information

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187,750 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0007 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SUS DEPENDENCIAS. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SUS DEPENDENCIAS. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

08/03/2021 12:30:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/03/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/03/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2021 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
94,879.67 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0194,879.67  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  29/03/2021 13:0094,879.67  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.3.9.1.01194,879.67  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/03/2021 10:54:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
08/03/2021 17:03:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
08/03/2021 18:47:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
09/03/2021 12:16:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
09/03/2021 14:07:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
09/03/2021 14:25:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
09/03/2021 14:38:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
09/03/2021 16:08:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
09/03/2021 16:31:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
09/03/2021 16:33:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
09/03/2021 18:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11Yes
09/03/2021 22:00:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12Yes
10/03/2021 09:24:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13Yes
10/03/2021 11:57:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14Yes
10/03/2021 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificacion de Fondo.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDownload
Especificaciones del Proceso.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Ficha Tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.97110929/03/2021 10:3794,879.67 Dominican PesosActive
    Final Report:29/03/2021 10:38Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercializadora y Distribuidora Megar, SRL94,879.67 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
187,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante 250GAL20050,000.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Toalla de Cocina para Despolvar 150UD10015,000.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro 250GAL18546,250.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Suaper Grande no.28 150UD25037,500.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Brillo Verde Grande 300UD309,000.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabon Bola Azul1,000UD3030,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
29/03/2021 10:38 (UTC -4 hours)
Detail
23/03/2021 10:54 (UTC -4 hours)
Detail
08/03/2021 14:45 (UTC -4 hours)
Detail