Contract Notice Detail
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Base Total Price:
41,830 Pesos Dominicanos
Request Reference:
Inst. Duartiano-UC-CD-2021-0006
Request Name:
ARTÍCULOS VARIOS 1T
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos de limpieza, útiles de cocina y comedor y alimentos y bebidas. 1er. Trimestre
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/03/2021 08:01:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/03/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/03/2021 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/03/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/03/2021 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/03/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/03/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/03/2021 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/03/2021 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,459.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
8,389.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
13,334.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,038.40
DOP
----
View
2.3.9.5.01
5,074.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
12,622.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ARTICULOS VARIOS 1T
40,459.00
DOP
Abril
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1616073007830djhZH
222
40,459.00
DOP
Vencido
Cuota_ArticulosVarios.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/03/2021 08:28:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2021 18:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/03/2021 14:14:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/03/2021 11:34:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/03/2021 11:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
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Ficha técnica_ARTÍCULOS VARIOS 1T.pdf
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Sol_Compras_ARTICULOS 1T.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.966103
18/03/2021 08:43
40,459 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
18/03/2021 08:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
40,459 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
ARTÍUCLOS DE LIMPIEZA 1T
-
Subtotal
21,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante. (Caja 6/1). (Ver fiicha)
3
CAJ
900
2,700.00
2
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Jabón líquido para manos. (Caja 4/1 GL). (Ver ficha)
2
CAJ
600
1,200.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos. (Caja 24/1) (Ver ficha)
1
CAJ
1,800
1,800.00
4
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Descalin. (caja 4/1 GL) (Ver ficha)
1
CAJ
600
600.00
5
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja de fregar. (doble uso) (Ver ficha)
1
DOC
250
250.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol. 8Oz. (Ver ficha)
12
UD
90
1,080.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallitas de micro fibra. (Ver ficha)
12
UD
50
600.00
8
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Baldes para limpieza. 10 Lt. (Ver ficha)
3
UD
200
600.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas plásticas 17 x 22. (Paq 100/1). (Ver ficha)
5
PAQ
150
750.00
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico Jumbo. Suave. (Fald 12/1) (Ver ficha)
10
PAQ
800
8,000.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel suave precortada. (Fald. 6/1) (Ver ficha)
5
PAQ
800
4,000.00
1.2
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR IT
-
Subtotal
6,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de cocina. (500/1) (Ver ficha)
15
PAQ
150
2,250.00
13
52152001 - Jarras para us
(...)
52152001 - Jarras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termos para café. 1.9 Lt. (Ver ficha)
2
UD
1,000
2,000.00
14
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
Bandeja para servir. 17 x 12". (Ver ficha)
2
UD
1,000
2,000.00
1.3
ALIMENTOS Y BEBIDAS 1T
-
Subtotal
14,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
15
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar crema afinada. (Ver ficha)
25
PAQ
180
4,500.00
16
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café en polvo. (Fald. 20/1). (Ver ficha)
3
PAQ
2,800
8,400.00
17
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora. Pote 30 Oz. (Ver ficha)
1
UD
200
200.00
18
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Icea Tea. Pote I Kg (Ver ficha)
1
UD
200
200.00
19
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellas de agua. (Ver ficha)
2
PAQ
350
700.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.966103
Informe final de la selección DO1.AWD.966103
18/03/2021 08:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.254015
La lista de oferentes del proceso Inst. Duartiano-UC-CD-2021-0006 publicada por Instituto Duartiano
18/03/2021 08:28
(UTC -4 hours)
Detail