Contract Notice Detail
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Base Total Price:
468,808.6 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0003
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET)
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/03/2021 13:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/03/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/03/2021 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/03/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/03/2021 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/03/2021 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/03/2021 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
312,967.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
211,057.16
DOP
----
View
2.3.3.2.01
101,910.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
312,967.86
DOP
Marzo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1617637837029Xp0vP
226
312,967.86
DOP
Vencido
Cuota Materiales de Limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/03/2021 14:57:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/03/2021 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/03/2021 15:53:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
04/03/2021 17:02:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
04/03/2021 21:36:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/03/2021 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/03/2021 11:46:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
05/03/2021 12:02:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
05/03/2021 12:02:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
05/03/2021 12:19:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
05/03/2021 13:18:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
05/03/2021 13:25:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
05/03/2021 13:27:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CONVOCATORIA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.961038
09/03/2021 15:33
312,967.86 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/03/2021 15:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora 3K, SRL
312,967.86 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
468,808.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTE PARA LIMPIEZA
100
UD
109.2
10,920.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO CONCENTRADOS
115
GAL
84.5
9,717.50
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DESINFECTANTE
115
GAL
126.1
14,501.50
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DESGRASANTE MULTIUSO
75
GAL
345.8
25,935.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1
90
UD
897
80,730.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAEL TOALLA 6/1
70
UD
929.5
65,065.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO 30/1
45
UD
438.1
19,714.50
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDAS NEGRAS PLASTICAS 55GL/100/1
65
UD
622.7
40,475.50
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FARDO DE FUNDAS NEGRAS PLASTICAS 30GL/100/1
65
UD
330.2
21,463.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO NATURAL
85
GAL
195
16,575.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS
80
GAL
195
15,600.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL
85
GAL
1,037.4
88,179.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
84
UD
146.9
12,339.60
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODÓN CON SU PALO
55
UD
197.6
10,868.00
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO
35
UD
1,014
35,490.00
16
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES SPRAY
10
UD
123.5
1,235.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.961038
Informe final de la selección DO1.AWD.961038
09/03/2021 15:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.251788
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2021-0003 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
09/03/2021 14:57
(UTC -4 hours)
Detail